1、上一納稅年度 1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報了工資薪金所得個人所得稅; 2、上一納稅年度 1-12月的累計工資薪金收入(包括全年一次性獎金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費用及免稅收入)不超過6萬元; 3、本納稅年度自1月起, 仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得 符合這個條件的可以選擇是一次可以抵扣6萬,不需要按月5000抵扣的。 不符合的選擇,否還是按照上年的計算方法。
老師,您好!我想咨詢下在申報2021年1月份個稅時提示“是否按照6萬元直接扣除”選擇“是”是什么意思?選擇“否”又是什么意思呢?
2022年1月報個人所得稅,出現(xiàn)的選項,是否直接按照扣除6萬元扣除,,顯示的3個條件是什么意思
申報個稅在“是否直接按照6萬元扣除”我選擇“是”以后,申報個稅時減除費用那里還是顯示5000,為什么會這樣呀?選了是以后,減除費用那里不是應(yīng)該變成6萬嗎
申報個稅在“是否直接按照6萬元扣除”我選擇“是”以后,申報個稅時減除費用那里還是顯示5000,為什么會這樣呀?選了是以后,減除費用那里不是應(yīng)該變成6萬嗎
老師個稅按6萬元來扣除的標(biāo)準(zhǔn)是什么呀,我們老板從2021年10月份開始申報個人所得稅,然后2022年1月申報時選擇60000元扣除標(biāo)準(zhǔn)可以嗎
使用權(quán)資產(chǎn)原值匯算清繳時要填到資產(chǎn)折舊明細(xì)表原值里面嘛
員工在我們公司社保交到了4月份(一直交著,沒有斷過),換單位可以補(bǔ)交原來月份嗎?投標(biāo)需要
出口退運時,之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還,怎么做會計處理
老師,珠寶店個體戶開普票稅點是1個點嗎?
2024年度企業(yè)匯算清繳,報送財務(wù)報表是把24.12期的報表再報送一遍嗎?
往來款賬戶中收到一筆獎勵金2萬元,收到的時候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會計制度
老師您好,我公司24年盈利10萬,在25年1月已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但在24年12月沒有計提所得稅,在25年1月份計提的,因此24年4季度財務(wù)報表中所得稅為0,匯算清繳的年度財務(wù)報表中所得稅需要更正嗎?
老師,我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了,接下去要做什么,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候我憑證上的日期是不是填2025.3.30,就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下,第二個問題是醫(yī)社保當(dāng)月就扣款了,我入系統(tǒng)的時候可不可以計提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期,比如2025.4.18付款的,那我計提的分錄憑證上日期也寫這個日期可以嗎,就這兩個問題,麻煩老師細(xì)一點幫我解答一下哦,我是新手
城鎮(zhèn)土地使用稅應(yīng)誰申報啊,老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)1月8日,甲公司購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為2500萬元、增值稅稅額為325萬元,另支付安裝費20萬元(不考慮增值稅),全部款項以銀行存款支付,該設(shè)備預(yù)計可使用年限為10年,預(yù)計凈殘值為50萬元,采用直線法計提折舊,當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 (2)2月15日,甲公司對其一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造,該生產(chǎn)線的原價為2000萬元,已計提折舊1200萬元,改造過程中發(fā)生資本化支出700萬元,被替換部件的原價為100萬
老師,這扣除的6萬元是針對2020年全年的還是新2021年全年的呀?
你好 21年的 21年的 當(dāng)年的
嗯,那6萬是真扣錢還是怎么啊
老師,那今年開始每月還用報個稅嗎?不是都直接扣除6萬元了嗎
你好 是抵扣個稅 扣啥錢
老師,您能通俗的幫我解釋下么?我感覺我似懂非懂。 我看了我們員工都不超6萬,那是不是得選擇“是”?
你好,一個月可以抵扣5000,你能理解嗎?只不過是把這個5000換成了6萬而已。
累計扣除費用,你能理解這個累積扣除費用嗎?
累積扣除費用意思就是積累下來的可以減掉的錢,是嗎?老師
(收入減去6萬-其他的扣除*稅率-速算扣除 按這個交個稅的 六萬是抵扣個稅的 抵扣個稅不是扣錢 不是剪掉的錢
好的,老師,這下我理解了。我們這兒員工每個月不超5000,每年不超6萬,所以我都忘記這個公式了。老師,那我們是不是得選擇“是”直接扣除6萬元呢
你好 是的 符合要求的選擇 是
嗯嗯,謝謝老師的耐心解答
不用客氣 新年快樂
也祝老師新年快樂,明天就把這個稅報了。老師,點了“是”,后面就正常申報了吧
是的 其他的不變 還是一樣的
嗯,好嘞!感謝老師
不用客氣 早點休息
老師,我再麻煩您一次:那今年萬一有員工離職,年初已按6萬元扣除了,那怎么辦呢
匯算清繳在調(diào)整就可以的