同學(xué)你好 這個是你們交的所得稅 按照繳納的做分錄申報就行了
我的學(xué)校是屬于民間非盈組織,稅務(wù)這邊把我們納入小規(guī)模納稅人,我是接人家原來的學(xué)校干的,接過來后稅務(wù)局管戶的就告訴我,我們適用于小企業(yè)會計準(zhǔn)則,但我就不明白了,在民政局變更的時候明確要求我們要按照民間非盈利組織會計制度,然后我們實際發(fā)生業(yè)務(wù)時,會有增值稅和企業(yè)所得稅,民政部門有人說非盈利組織不用交稅,也有財稅人員說免稅的,到電子稅務(wù)局里備案就可以免稅了,這種怎么做稅
老師你好,我公司是民間非盈利組織企業(yè),記賬也執(zhí)行的是非盈利組織準(zhǔn)則,然后年度匯算清繳時應(yīng)該怎么做分錄
你好,老師。公司為民間非營利組織企業(yè),就是前不久收到一筆政府的錢,然后只有銀行回單,也沒發(fā)票,就給登錄進了往來款,那這樣現(xiàn)在想在確認成收入怎么來調(diào)整分錄呢?跨年了,我做的分錄為借銀行存款,貸其他應(yīng)付款
單位是民間非盈利組織,收的會費可以免稅,但是之前沒去稅局做備案無法免稅,去年錯過了備案時間,今年再去備案,去年繳納了企業(yè)所得稅,備案之后是可以退回的,那繳納的企業(yè)所得稅怎么做會計分錄???還需要計提所得稅嗎?做其他應(yīng)收款行不行?
老師你好!我們公司屬于非盈利性組織,退回企業(yè)跨年度繳納的會費1萬元,應(yīng)該如何做分錄,謝謝!
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
你好老師,是匯算清繳的稅票
按照這個業(yè)務(wù)做分錄就行了
應(yīng)該怎么做分錄
借應(yīng)交稅費-所得稅 貸銀行存款
計提應(yīng)該怎么做
借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
我這里邊沒有所得稅費用這個科目
借所得稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅