不可以的 簡(jiǎn)易的沒(méi)法抵扣
賬上有進(jìn)項(xiàng)留底,可以用于抵扣本月要交的簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的增值稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人采用簡(jiǎn)易征收,那么他取得的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以認(rèn)證抵扣用于一般項(xiàng)目來(lái)抵扣嘛?可以留底以后有一般項(xiàng)目來(lái)抵扣嘛?
建筑行業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅一般納稅人,有簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,也有一般計(jì)稅的項(xiàng)目,之前未抵扣的上期留底稅額能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?去年前年取得的專(zhuān)票跟今年這個(gè)一般計(jì)稅項(xiàng)目沒(méi)關(guān)聯(lián)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)有個(gè)工程項(xiàng)目開(kāi)票是簡(jiǎn)易計(jì)稅的 這個(gè)工程沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣但是我們公司有留底進(jìn)項(xiàng),那我們申報(bào)增值稅可以抵增值稅嗎? 還是這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)一定要支付的?
增值稅一般納稅人,即有一般計(jì)稅,也有簡(jiǎn)易計(jì)稅,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額加留底,大于簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)合計(jì),那簡(jiǎn)易計(jì)稅部分可以抵扣嗎?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎