這個(gè)工資你們是不打算做外帳的話,可以。
您好,員工之前在前公司工資有八九千到一萬,那個(gè)公司之前是轉(zhuǎn)一部分公帳,轉(zhuǎn)一部分私賬給到員工的卡上,現(xiàn)在把員工調(diào)撥到我們新公司了,工資還是不變,那么現(xiàn)在我也要給他們轉(zhuǎn)一部分公帳一部分轉(zhuǎn)私賬嗎? 除了報(bào)銷部分費(fèi)用外還有沒有其他的方法可以不交個(gè)稅了,報(bào)銷的費(fèi)用有沒有限制的呀?馬上要到發(fā)工資的時(shí)候了,不知道該怎么做才能讓老板員工都滿意(不交稅少交稅)
老師過年好,我是做內(nèi)賬的,我們老板平時(shí)用微信支付每個(gè)員工一部分工資,年底一塊清算。請問能不能在銀行開個(gè)私戶什么的,老板支付職工的錢我都能知道,好入賬,就不用再查發(fā)給每個(gè)職工的轉(zhuǎn)賬記錄了。該怎么辦好呢?
老板個(gè)人有好幾張信用卡,刷卡后的錢全部轉(zhuǎn)到單獨(dú)一張卡,這張單獨(dú)的卡大部分錢用于公司日常開支,也有個(gè)人支出,我應(yīng)該怎么記賬比較方便,現(xiàn)在是每張信用卡單獨(dú)設(shè)置了銀行賬戶,可是那張單獨(dú)卡的流水分不清是哪張卡刷進(jìn)來的,導(dǎo)致每張卡的額度都不能實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)出來,請問老師我應(yīng)該怎么記賬呀
我是會計(jì),我同事是出納,我們在一起搭配,做不好工作,她所有的重心都在她的家庭,她女兒的學(xué)習(xí),每次分公司收的發(fā)票,她都會用錯(cuò)賬戶轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬的時(shí)候我復(fù)核,但是我事情太多了,每次轉(zhuǎn)錯(cuò)了,老板都罵我,我好煩,我壓力很大,出納的舅舅是老板的合伙人,我做的再好,再用心,他們都是對我不認(rèn)可,我經(jīng)常加班,每次加班都是好幾個(gè)小時(shí),那個(gè)禮拜都是5個(gè)小時(shí)以上的加班,做不完的事情,工資也就比出納多500塊錢,老師,我要不要辭職,請給我個(gè)意見
老師,想問一下,我們的制度是入職未滿一年的員工離職需要付工作服總額50%,工作滿一年的就不用?,F(xiàn)在我們有一個(gè)入職未滿一年,然后離職了,12月份只做了一天,工資不夠扣工作服的費(fèi)用,還需要轉(zhuǎn)幾十塊錢給我們,想問一下這個(gè)要怎么做賬。 是先做發(fā)工資給她的分錄再做收回工作服金額的分錄嗎? 借:單位管理費(fèi)用-工資200 貸:應(yīng)職工薪酬-工資200 借:應(yīng)職工薪酬-工資200 借:銀行存款30 貸:其他應(yīng)收款-工作服??230
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
老師,外賬有代賬公司做,我說的意思是,有什么方法直接把每一筆微信轉(zhuǎn)賬都提現(xiàn)出來?不用查每個(gè)員工的微信記錄了?
那就是用公戶支付 你可以查詢 有銀行回單
奧,老師,老板也是平時(shí)用微信支付采購人員采購費(fèi),年底一塊清算,要是一月一次清算,該怎樣走手續(xù)呢?老師,能說的具體一點(diǎn)嗎?
平時(shí)做工資表 按月計(jì)提 支付多少給你轉(zhuǎn)賬證明
老師,1:讓老板寫轉(zhuǎn)賬證明后再簽上字就行了吧?2:老師我說的是老板支付的是采購原材料的采購費(fèi),該怎樣走手續(xù)呢?
第一個(gè)是的 第二個(gè) 用入庫單和轉(zhuǎn)賬證明做
老師,收到購貨單后我還要開入庫單嗎?內(nèi)賬直接用購貨單做憑證行嗎?
你好 可以不用的 可以
謝謝郭老師
不用客氣 新年快樂。