少計(jì)提補(bǔ)計(jì)提,借以前年度損益調(diào)整,?6667-666.7貸應(yīng)交稅費(fèi)?6667-666.7,借未分配利潤(rùn)?6667-666.7 貸以前年度損益調(diào)整?6667-666.7
2020.4月計(jì)提和扣繳了1-3月的企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)錯(cuò)誤已經(jīng)扣稅,后來更正申報(bào),2020.6.11稅務(wù)退回銀行58.37,請(qǐng)問老師這個(gè)退回的費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,之前專管員說我們不能加計(jì)扣除,2020年12月份告訴我們可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報(bào),現(xiàn)在我已經(jīng)做了更正申報(bào)并且存在多繳的稅,我選擇抵頂以后的稅款,請(qǐng)問我之前計(jì)提和繳納的稅金都是平的,一更正申報(bào)相當(dāng)于計(jì)提的多了,繳納的也多了,我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫,以后抵頂稅額時(shí)我又該怎么記賬呢
去年12月的土地使用稅我計(jì)提錯(cuò)了,本來是6667元,我計(jì)提時(shí)填成了666.7元,請(qǐng)問老師怎么更正。更正的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我7月份報(bào)完增值稅,繳完款后,第二天稅務(wù)局,通知,去年增值稅表四加計(jì)抵減本期發(fā)生額,沒有填,讓我去稅務(wù)局大廳更正報(bào)表,我去稅務(wù)局大廳,已經(jīng)更正好,現(xiàn)在的問題是我繳稅交了29334.78元,,但是因?yàn)楦龍?bào)表,更正后應(yīng)交增值稅是27679.76元, 老師這是我8月16號(hào)的繳費(fèi)明細(xì),現(xiàn)在報(bào)表更正了,增值稅是27679.76元,分錄怎么寫呢
老師你好,關(guān)于稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)遞減稅額的業(yè)務(wù),我在紙上下了,2019年發(fā)生的時(shí)候會(huì)計(jì)記錯(cuò)賬了,實(shí)際記賬分錄如圖,然后2023年4月份,新會(huì)計(jì)更正了2019年的分錄,但是它是做的相反紅字。我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題后,我想在2023.12月把這個(gè)錯(cuò)誤更正過來,否則營(yíng)業(yè)收入就是負(fù)數(shù),那需要怎么更正啊?本來應(yīng)該用費(fèi)用科目的,用的收入,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年不能用以前年度損益調(diào)整,那我怎么更正呢
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?