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老師你好,我是勞務(wù)分包單位的業(yè)務(wù)員,我想問下為什么有些建筑單位也就是甲方單位,非要勞務(wù)單位當(dāng)月開票,跨月就不行,

2021-02-14 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-14 11:48

你好 很有可能是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,他們確認收入為了抵扣

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快賬用戶8062 追問 2021-02-14 12:47

什么意思 老師我不是太懂財務(wù),能通俗一點嗎 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-02-14 13:18

對方需要抵扣增值稅和所得稅

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齊紅老師 解答 2021-02-14 13:18

簡單說就是為了少交稅的

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快賬用戶8062 追問 2021-02-14 14:52

就是財務(wù)做了當(dāng)月收入, 不能弄到下月嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-14 14:54

抵扣增值稅的不可以 你下個月給他開 這個月的沒法抵扣

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快賬用戶8062 追問 2021-02-14 16:07

老師簡單的說 就是甲方當(dāng)月確認了費用,做了當(dāng)月發(fā)生費用 ,然后已經(jīng)入賬了, 下月再開票就抵扣不了嗎,

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快賬用戶8062 追問 2021-02-14 16:07

進項發(fā)票不是什么時候入賬都可以嗎,為什么跨月就抵扣不了

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齊紅老師 解答 2021-02-14 16:12

所得稅可以抵扣的 增值稅不可以 本月的增值稅必須是本月底之前開進來

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快賬用戶8062 追問 2021-02-14 16:15

只要確認了當(dāng)月發(fā)生費用就必須當(dāng)月開票,不然專票就無法抵扣, 是這樣嗎,老師,那普票呢有沒有關(guān)系,

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齊紅老師 解答 2021-02-14 16:22

不是 建筑的 銷售方 開始施工了 他收到了結(jié)算款 不管做不做收入 都得交增值稅 不是你說的確認費用 這個能理解嗎

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快賬用戶8062 追問 2021-02-14 16:37

能理解一點點,就是銷售方承包單位收到業(yè)主的錢開票9%或者簡易3%票給業(yè)主,然后我們分包單位開3% 專普票給銷售方,

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齊紅老師 解答 2021-02-14 16:46

是的 他需要用到你給他開的發(fā)票抵扣增值稅

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快賬用戶8062 追問 2021-02-14 17:27

這個我知道,就是不清楚,為什么要當(dāng)月開給他, 頭疼 ,有時候說下個月再開 對方就說不行,不能打錢

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齊紅老師 解答 2021-02-14 17:30

這個月需要抵扣了 必須月底開出來抵扣增值稅 還有一個原因,開發(fā)票之后給錢,要不不給也可能是這個

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快賬用戶8062 追問 2021-02-14 19:06

那老師, ①假如我月底前,沒開出票給甲方抵扣, 那對甲方有什么影響,對方賬目要做什么調(diào)整 , ② 發(fā)票有沒有用,需要作廢嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-14 19:09

第一個對方多交稅, 第二個這個看他自己 可以作廢

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快賬用戶8062 追問 2021-02-14 19:22

就是甲方當(dāng)月的稅,是多交了, 比如甲方要求必須1月份開給他, 然后乙方?jīng)]有開,甲方1月份就多交增值稅稅,同時1月份也不能打錢了, 然后2月份乙方再開給甲方, 甲方可以在2月份的增值稅里做抵扣,2月份可以少交,然后要2月份才可以打錢。 這樣理解對不

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齊紅老師 解答 2021-02-14 19:22

你好 是的 可以這么理解的

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快賬用戶8062 追問 2021-02-14 19:42

好的 那老師假如是我剛說的這種情況,本來是1月開的,2月才開,甲方單位在賬目上需要做什么調(diào)整,

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齊紅老師 解答 2021-02-14 19:43

一月份多交稅 二月份收到發(fā)票可以多抵扣

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你好 很有可能是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,他們確認收入為了抵扣
2021-02-14
同學(xué),按照1000萬來開給總包
2022-03-03
直接勾選抵扣就行了
2023-10-18
同學(xué)你好 開給總包,因為你們和總包簽的合同
2020-12-09
可以的,可以這么做的。
2024-07-01
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