你好 很有可能是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,他們確認(rèn)收入為了抵扣
各位老師好!我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們是勞務(wù)公司,有個(gè)勞務(wù)分包項(xiàng)目,是甲方代付勞務(wù)款給我們的,不是總包單位付款給我們,合同是我們與總包單位簽的勞務(wù)分包合同,合同里面沒(méi)有出現(xiàn)甲方的任何信息,這種我們開(kāi)票是給總包單位開(kāi)還是給甲方開(kāi)呢?這種情況該怎么處理呢?
老師你好,我是勞務(wù)分包單位的業(yè)務(wù)員,我想問(wèn)下為什么有些建筑單位也就是甲方單位,非要?jiǎng)趧?wù)單位當(dāng)月開(kāi)票,跨月就不行,
老師,你好,我們是建筑裝飾公司,開(kāi)的是建筑工程發(fā)票,我們勞務(wù)資質(zhì)辦下來(lái)了,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上營(yíng)業(yè)單位也有勞務(wù),我們能開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
老師,我想問(wèn)一下:比如總包單位把建筑工程(1000萬(wàn)元)分包給專(zhuān)業(yè)分包單位,專(zhuān)業(yè)分包單位又把勞務(wù)分包(300萬(wàn))給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司開(kāi)票(300萬(wàn))給專(zhuān)業(yè)分包單位后,專(zhuān)業(yè)分包單位該開(kāi)多少萬(wàn)的發(fā)票給總包單位?(1000萬(wàn)還是700萬(wàn)?)
你好老師,咨詢(xún)下。我們是用工單位,單位里有部分是本單位員工,還有一部分是勞務(wù)派遣員工。其中他們的工資都在本單位賬戶(hù)支出,就是勞務(wù)派遣員工的社保和公積金由勞務(wù)派遣公司繳納。那么這樣每個(gè)月的工資計(jì)提和社保計(jì)提怎么做分錄呀?
老師您好,摘要寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)可以嗎?還是說(shuō)一定要寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)?
老師麻煩問(wèn)一下,A公司注銷(xiāo),A公司有幾筆應(yīng)收賬款想轉(zhuǎn)到B公司,應(yīng)該怎么記賬?會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝
A公司與B公司之間有款項(xiàng)往來(lái)。雙方終止協(xié)議中約定B公司的員工的工資社保公積金都由A公司承擔(dān),發(fā)放工資申報(bào)個(gè)稅繳納社保公積金都是從B公司走的賬。現(xiàn)在A公司給B公司錢(qián),因?yàn)榇_定中就是A公司承擔(dān)。請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)公司應(yīng)該如何走賬?
老師,我想問(wèn)一下,公司注冊(cè)資本是1000萬(wàn),三個(gè)股東已經(jīng)實(shí)繳了接近200萬(wàn),股東最近準(zhǔn)備把營(yíng)業(yè)注冊(cè)資本減少到500萬(wàn),這樣對(duì)我們稅務(wù)有影響嗎
個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)扣除,有幾種情況呢
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,普票是193554.88,專(zhuān)票是3951.48,怎樣做分錄,計(jì)提和繳納的分錄
個(gè)人接設(shè)計(jì)業(yè)務(wù),可以去稅局代開(kāi)發(fā)票嗎?
老師您好,我想問(wèn)一下對(duì)方給我們開(kāi)的焙烤面包是免稅票,那我們銷(xiāo)售的時(shí)候開(kāi)什么票,也是免稅嗎?
我公司新購(gòu)置了一輛比亞迪新能源汽車(chē),按照最新法規(guī),折舊年限是按多少年算? 另外,最新法規(guī)的具體名稱(chēng)及條目請(qǐng)給一下,多謝
#提問(wèn)#老師,您好!個(gè)人給公司做外包業(yè)務(wù),實(shí)際沒(méi)有在公司上班,公司怎么給個(gè)人付款合適?個(gè)人節(jié)稅比較合適的辦法是?
什么意思 老師我不是太懂財(cái)務(wù),能通俗一點(diǎn)嗎 謝謝
對(duì)方需要抵扣增值稅和所得稅
簡(jiǎn)單說(shuō)就是為了少交稅的
就是財(cái)務(wù)做了當(dāng)月收入, 不能弄到下月嗎
抵扣增值稅的不可以 你下個(gè)月給他開(kāi) 這個(gè)月的沒(méi)法抵扣
老師簡(jiǎn)單的說(shuō) 就是甲方當(dāng)月確認(rèn)了費(fèi)用,做了當(dāng)月發(fā)生費(fèi)用 ,然后已經(jīng)入賬了, 下月再開(kāi)票就抵扣不了嗎,
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不是什么時(shí)候入賬都可以嗎,為什么跨月就抵扣不了
所得稅可以抵扣的 增值稅不可以 本月的增值稅必須是本月底之前開(kāi)進(jìn)來(lái)
只要確認(rèn)了當(dāng)月發(fā)生費(fèi)用就必須當(dāng)月開(kāi)票,不然專(zhuān)票就無(wú)法抵扣, 是這樣嗎,老師,那普票呢有沒(méi)有關(guān)系,
不是 建筑的 銷(xiāo)售方 開(kāi)始施工了 他收到了結(jié)算款 不管做不做收入 都得交增值稅 不是你說(shuō)的確認(rèn)費(fèi)用 這個(gè)能理解嗎
能理解一點(diǎn)點(diǎn),就是銷(xiāo)售方承包單位收到業(yè)主的錢(qián)開(kāi)票9%或者簡(jiǎn)易3%票給業(yè)主,然后我們分包單位開(kāi)3% 專(zhuān)普票給銷(xiāo)售方,
是的 他需要用到你給他開(kāi)的發(fā)票抵扣增值稅
這個(gè)我知道,就是不清楚,為什么要當(dāng)月開(kāi)給他, 頭疼 ,有時(shí)候說(shuō)下個(gè)月再開(kāi) 對(duì)方就說(shuō)不行,不能打錢(qián)
這個(gè)月需要抵扣了 必須月底開(kāi)出來(lái)抵扣增值稅 還有一個(gè)原因,開(kāi)發(fā)票之后給錢(qián),要不不給也可能是這個(gè)
那老師, ①假如我月底前,沒(méi)開(kāi)出票給甲方抵扣, 那對(duì)甲方有什么影響,對(duì)方賬目要做什么調(diào)整 , ② 發(fā)票有沒(méi)有用,需要作廢嗎
第一個(gè)對(duì)方多交稅, 第二個(gè)這個(gè)看他自己 可以作廢
就是甲方當(dāng)月的稅,是多交了, 比如甲方要求必須1月份開(kāi)給他, 然后乙方?jīng)]有開(kāi),甲方1月份就多交增值稅稅,同時(shí)1月份也不能打錢(qián)了, 然后2月份乙方再開(kāi)給甲方, 甲方可以在2月份的增值稅里做抵扣,2月份可以少交,然后要2月份才可以打錢(qián)。 這樣理解對(duì)不
你好 是的 可以這么理解的
好的 那老師假如是我剛說(shuō)的這種情況,本來(lái)是1月開(kāi)的,2月才開(kāi),甲方單位在賬目上需要做什么調(diào)整,
一月份多交稅 二月份收到發(fā)票可以多抵扣