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老師好,新年快樂!請(qǐng)問一下,印花稅,進(jìn)了電子稅務(wù)局——稅源信息報(bào)告——印花稅,新增采集信息,然后應(yīng)納稅額是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的不含稅合計(jì)金額嗎,然后保存申報(bào)嗎

2021-02-10 08:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-10 08:28

你好! 是以含稅銷售金額為基礎(chǔ)計(jì)算印花稅的

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快賬用戶3013 追問 2021-02-10 08:29

進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是分開填寫還是合計(jì)呢

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齊紅老師 解答 2021-02-10 08:32

購(gòu)銷合同,實(shí)踐中是按含稅銷售額計(jì)算印花稅的(購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)不交印花稅的)

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快賬用戶3013 追問 2021-02-10 08:37

也就是我當(dāng)月的開出專票的金額是吧,進(jìn)項(xiàng)不用

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齊紅老師 解答 2021-02-10 08:41

是的,你的理解很對(duì)

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齊紅老師 解答 2021-02-19 10:16

實(shí)踐中,是按開票金額計(jì)算交納印花稅的

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你好! 是以含稅銷售金額為基礎(chǔ)計(jì)算印花稅的
2021-02-10
你好;? ?你去看看? ?查詢申報(bào)記錄 去看看; 是怎么報(bào)的; 去看看是否有記錄;? 看是不是系統(tǒng)問題? ?
2023-01-12
7月電子稅務(wù)局上申報(bào)繳納印花稅://baijiahao.baidu.com/s?id=1704586320089134773&wfr=spider&for=pc
2021-12-03
你好,別著急,這個(gè)情況你最好到大廳前臺(tái)讓他幫你查查看書很忙情況,有時(shí)稅務(wù)局系統(tǒng)有滯后性
2023-11-10
這種情況是由于印花稅按期申報(bào)的所屬期沖突導(dǎo)致的,可按以下步驟處理: 核實(shí)申報(bào)信息 仔細(xì)核對(duì)買賣合同印花稅和實(shí)收資本印花稅的計(jì)稅依據(jù)、稅率等申報(bào)信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤,避免因錯(cuò)誤申報(bào)導(dǎo)致稅額計(jì)算問題。 確認(rèn)實(shí)收資本印花稅的申報(bào)所屬期是否確實(shí)應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實(shí)收資本是在 2024 年某一具體時(shí)間點(diǎn)到位,則所屬期應(yīng)按實(shí)際到位時(shí)間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報(bào):由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報(bào)中,僅對(duì)買賣合同印花稅的申報(bào)信息進(jìn)行更正,將其申報(bào)明細(xì)與實(shí)收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,且不包含實(shí)收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實(shí)收資本印花稅申報(bào):完成買賣合同印花稅更正后,重新進(jìn)行實(shí)收資本印花稅的稅源采集和申報(bào)。在申報(bào)時(shí),注意選擇正確的所屬期和計(jì)稅依據(jù)等信息,確保實(shí)收資本印花稅申報(bào)獨(dú)立、準(zhǔn)確。 申請(qǐng)退稅或抵稅 如果在更正和重新申報(bào)后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅或抵稅。準(zhǔn)備好相關(guān)的申報(bào)資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫退稅或抵稅申請(qǐng)表格,說明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核處理。 咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān) 若上述操作仍無(wú)法解決問題,或?qū)ι陥?bào)和處理流程存在疑問,及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們?cè)敿?xì)說明具體情況,提供相關(guān)的申報(bào)記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和幫助,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的建議進(jìn)行處理。
2025-01-07
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