你好! 是以含稅銷售金額為基礎(chǔ)計(jì)算印花稅的
老師好,新年快樂!請(qǐng)問一下,印花稅,進(jìn)了電子稅務(wù)局——稅源信息報(bào)告——印花稅,新增采集信息,然后應(yīng)納稅額是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的不含稅合計(jì)金額嗎,然后保存申報(bào)嗎
老師您好,我家是一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅,一月份只開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表本期應(yīng)退稅額是需要到窗口辦退稅還是可以留抵?印花稅計(jì)稅依據(jù)如何申報(bào)?是按照銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的價(jià)稅合計(jì)金額嗎?
老師,你好!我沒申報(bào)過全年一次性獎(jiǎng)金個(gè)稅申報(bào),我在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)點(diǎn)開全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)填寫那里,不知道怎么增加人員,請(qǐng)問也是在人員信息采集那里先添加完人員信息后再申報(bào)嗎?希望老師能指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,下午好!因?yàn)槲宜镜挠』ǘ惖纳陥?bào)一直以為都只報(bào)銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額,現(xiàn)在給稅局查到了,叫我們要補(bǔ)稅,我想問一下就是印花稅購(gòu)銷合同申請(qǐng)的依據(jù)是什么:不含稅銷項(xiàng)發(fā)票金額+不含稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額=申報(bào)金額嗎?(需不需要電費(fèi)專用發(fā)票金額除扣出來了)。我現(xiàn)在是想問印花稅購(gòu)銷合同是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票+銷項(xiàng)發(fā)票含稅申報(bào)呢?盼復(fù)!
老師,想咨詢一下天津市的電子稅務(wù)系統(tǒng)關(guān)于印花稅年度營(yíng)業(yè)賬簿如何申報(bào),我已經(jīng)申報(bào)了關(guān)于合同的印花稅,然后年度營(yíng)業(yè)賬簿和合同印花稅不在一起,我在綜合信息報(bào)告里點(diǎn)擊稅源信息報(bào)告找到了營(yíng)業(yè)賬簿,但是點(diǎn)進(jìn)去以后是已申報(bào),但系統(tǒng)頁(yè)面顯示未申報(bào)。
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,手工賬,第六筆業(yè)務(wù)的應(yīng)交稅費(fèi)T型帳怎么做啊,跟老師的數(shù)據(jù)對(duì)不上
請(qǐng)問被抽到25年稅務(wù)稽查,要準(zhǔn)備哪些材料呢
這個(gè)題當(dāng)中的12是怎么來的,不明白
老師,收款方和開票方不一致,我們收到的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能用來勾選抵扣增值稅嗎
老師您好,我開了一個(gè)個(gè)體工商戶,請(qǐng)問我現(xiàn)在要給一個(gè)學(xué)校開普票,開票那個(gè)選項(xiàng)里有個(gè)含稅和不含稅,那我是選哪個(gè),對(duì)我分別有什么影響嗎
老師,麻煩問下酒店餐具的報(bào)損率一般是多少,以什么作為基數(shù)去核算
以工代賑項(xiàng)目,1-8月施工時(shí)間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動(dòng)合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒需要,5月又叫技術(shù)工,做,個(gè)稅申報(bào) 怎么報(bào)?
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是分開填寫還是合計(jì)呢
購(gòu)銷合同,實(shí)踐中是按含稅銷售額計(jì)算印花稅的(購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)不交印花稅的)
也就是我當(dāng)月的開出專票的金額是吧,進(jìn)項(xiàng)不用
是的,你的理解很對(duì)
實(shí)踐中,是按開票金額計(jì)算交納印花稅的