你好,可以考慮按發(fā)生的估算處理,后期有差額在調(diào)整

老師,請問我們是醫(yī)院,然后有個總庫,我每個月都是按照總庫的出庫來記費用或者是成本,然后后來發(fā)現(xiàn)這樣成本或者費用不準(zhǔn)確,就準(zhǔn)備建立二級庫,問題來了,現(xiàn)在二級庫還沒有建立起來,2020年的出庫都已經(jīng)入了成本了,現(xiàn)在2021年的總庫的出庫我怎么做賬呢?如果又全部做太大了
關(guān)于會計成本核算老板的意思是本月銷量是30萬,就按30萬來核成本,但是現(xiàn)在的成本會計確說這個月下了30萬的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個月時間,如果按老板說的來核算,庫存原料和當(dāng)月原材料庫存對不上,會計是怎么核算當(dāng)月成本的呢,她是用當(dāng)月原材料入庫數(shù)-去當(dāng)月月未原材料庫存數(shù),得出的數(shù)就是當(dāng)月實際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個月領(lǐng)用原材料是10萬,當(dāng)月銷量就是15萬-10萬成本-費用剩余的就是當(dāng)月利潤,下個月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬完成。問題是現(xiàn)在這有公司出貨沒有出庫單,如果按會計的方法來核成本的話,沒有出庫單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實性不高,以后就是我來接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
公司經(jīng)營了兩年,2021年開始做內(nèi)帳,2021年的進銷、銀行流水啥的都做完了,但是期初的庫存數(shù)確定不了,如果用試算平衡倒擠出來的金額,期末的庫存數(shù)和賬套的庫存數(shù)金額差距太大,應(yīng)該怎么辦?然后還有一個就是,我們另外一個公司的老板2020年借錢給現(xiàn)在這個公司,但是這個錢不用還了,當(dāng)作是入股,這個會影響期初庫存數(shù)嗎?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師你好,請教下,1、我們公司是加工企業(yè),有些是客戶提供物料過來加工,有些是自購材料加工包工包料,客供的都有編碼入了系統(tǒng),自購的沒有編碼然后沒有入系統(tǒng),現(xiàn)在我是把自購的材料庫存全部盤點一遍編上內(nèi)部編碼然后入到系統(tǒng),這樣好管理庫存; 2、現(xiàn)在又發(fā)現(xiàn)這樣一個問題,一個工單有300件,本月只出貨100件,但是倉庫把這些300套的料全部發(fā)下去了,那我應(yīng)該怎么做才能完善好做成本的數(shù)據(jù)啊
賬齡 一般是看應(yīng)收-客戶的借方余額和應(yīng)付-供應(yīng)商的貸方余額吧
老師,我是酒店行業(yè),我們酒店內(nèi)部有個廚師比賽獎品一等獎是現(xiàn)金,麻煩問一下像這種是可以認(rèn)識提報銷單將現(xiàn)金報銷給員工還是在工資一并發(fā)放呢?
我們公司需要購買一些國外的軟件和設(shè)備,這個有什么特別么?做賬和國內(nèi)采購有區(qū)別么?
公司買的禮物給一個位70歲的,現(xiàn)在要求報個稅,應(yīng)該報在哪個地方
我凈資產(chǎn)的數(shù)值是1000萬,我要轉(zhuǎn)20%股的話,我怎么確定轉(zhuǎn)讓價格?可以按照200萬轉(zhuǎn)嗎?或者是低于200萬轉(zhuǎn)?
老師,一家制造企業(yè),收入分為兩部分,一部分是定制家具,一部分是代加工費,那么我在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候應(yīng)該做兩部分結(jié)轉(zhuǎn),制造家具的借:庫存商品,貸生產(chǎn)成本—直接材料 輔料 人工費 制造費用 一部分借:主營業(yè)務(wù)成本—代加工,貸:輔料,人工費,制造費用,但是她并沒有給我分開核算,我之前全部結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了,然后通過庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本—庫存商品,我現(xiàn)在覺得不合理,老師你還有其他辦法嗎
老師,你好。請問在哪里可以查詢企業(yè)是有限責(zé)任還是無限責(zé)任?
老師好,請問法人企業(yè)實際抵扣的投資額是按什么算的?
裝訂憑證需要把銀行對賬單裝訂在一起嗎
企業(yè)閑置現(xiàn)金是指?怎么匯總數(shù)據(jù)
老師,能再具體一點嗎?
你這里之前出庫數(shù)量,預(yù)估一個金額暫估成本,后面有差額,差額部分調(diào)整即可