如果說你在去年的話預(yù)提了這筆費(fèi)用是可以的,如果說沒有就不可以。
老師,19年12月費(fèi)用類專票,今年認(rèn)證抵扣了,請(qǐng)問這個(gè)可以抵扣增值稅嗎?還有所得稅可以睡前扣除嗎?
老師,請(qǐng)問下增值稅專用發(fā)票費(fèi)用類的,去年9月份的票今年還能用嗎?能夠稅前扣除嗎
老師,請(qǐng)問去年的費(fèi)用專票今年還能入賬么?
老師,請(qǐng)問去年的費(fèi)用專票今年還可以入賬么?能在所得稅前扣除么?
請(qǐng)問去年做賬入了成本和費(fèi)用,今年5月前拿回可以稅前扣除嗎?
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
老師那今年可以入賬做抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額么?
如果說你去年預(yù)期的這個(gè)費(fèi)用就可以了。但是你也只是作為去年的費(fèi)用扣除,而不是在今年扣。
老師,也就是說如果去年未預(yù)提這筆費(fèi)用,今年就就不能入賬,增值稅和企業(yè)所得稅都不能抵扣是么?
對(duì)的對(duì)的,都是沒辦法入賬的,都不會(huì)認(rèn)可的。
老師,請(qǐng)問有相關(guān)法規(guī)么?
提供不了具體文件號(hào),之前寫文件沒保存
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票不是已經(jīng)取消了認(rèn)證抵扣的期限了么?
是取消了期限 但是你這屬于之前年度發(fā)票 只能是后面取得發(fā)票,不能后面入賬