你好 可以的 你得在五月份做匯算清繳
法人實繳,可以用現(xiàn)金存入嗎?
老師,如果存在往年賬庫存很大,需要調(diào)賬要怎么調(diào),之前開票和庫存存在不一致的情況,太陽能熱水器行業(yè)
24年第四季度季報財報沒有重分類,應付賬款為負數(shù),當時直接按小微申報了?,F(xiàn)在打算匯算清繳,發(fā)現(xiàn)如果重分類不符合小微,那是匯算按重分類的申報還是四季度季報也得改按重分類的申報?
押金轉(zhuǎn)為租金,會計分錄怎么做
老師你好!農(nóng)業(yè)企業(yè)收到政府款項100萬,用于農(nóng)業(yè)購買無礙化處理設備,怎么記賬!
老師匯算清繳5月20號做完會引起風險嗎
老師進項發(fā)票為什么要打印兩份
請問開發(fā)票是會計的工作還是出納的工作
老師2023年發(fā)票做費了,現(xiàn)在又開一張同樣的得怎么處理
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報表里填在無票收入嗎
那去年成本和費用票應該怎么做賬呢?今年取回賬務需要處理嗎
你好,去年你做賬務處理嗎?當時分錄是怎么做的?
之前是借主營業(yè)務成本或者是管理費用貸應付賬款, 現(xiàn)在借應付賬款貸利潤分配未分配利潤, 然后再做發(fā)票的, 借利潤分配未分配利潤貸應付賬款
借管理費用貸應付賬款,是去年做的嗎?今年就借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。最后再做發(fā)票也是做在今年嗎?豈不是多了一個應付賬款出來
借管理費用貸應付賬款, 借應付賬款貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤貸應付賬款 這個錢需要支付嗎?什么時間支付?
如果發(fā)票錢今年給了的話就是做,借應付賬款貸銀行存款。一定要在5月錢付款嗎?還是晚一點也可以
你好,晚一點也沒有關系的
那發(fā)票貼在哪個憑證后面。如果去年已經(jīng)付款,只是發(fā)票未取回也要這樣做嗎?
發(fā)票放到今年的憑證后面,借利潤,分配未分配利潤,貸應付賬款,就是這個分錄
如果去年已經(jīng)付款,今年發(fā)票取回,去年和今年憑證怎么做呢?發(fā)票取回貼哪里
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤貸應付賬款 第二個分錄后面
去年已經(jīng)付款了,發(fā)票今年開,去年不用做管理費用嗎
跨年了不做管理費用
去年不用做嗎?就是想做到去年,想稅前扣除
去年做去年借管理費用貸銀行存款 這個是去年的
那今年還要做賬嗎?還是說不用賬務處理,直接把今年的發(fā)票貼在去年就好了
可以做 暫估和發(fā)票一樣的可以把憑證放到去年 做了也不能說錯誤吧
那不做可以嗎?我怕自己忘記這筆是去年的交易
你好 可以的 可以的