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外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)表怎么填寫

2021-02-09 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-09 10:30

你好 自己開的在附表一免稅貨物一欄 進(jìn)項(xiàng)選擇退稅勾選 在附表二26-28欄,35欄

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快賬用戶2112 追問 2021-02-09 10:45

但是35欄顯示的是數(shù)據(jù)來自于稅控系統(tǒng),我修改不了

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快賬用戶2112 追問 2021-02-09 10:46

我是在1月底勾選的退稅勾選

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齊紅老師 解答 2021-02-09 10:47

一月底機(jī)構(gòu)選擇在二月初申報(bào)沒有問題。

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快賬用戶2112 追問 2021-02-09 10:48

那為什么附表二的35欄沒有信息

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齊紅老師 解答 2021-02-09 10:50

手動(dòng)填寫上,去試下。

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快賬用戶2112 追問 2021-02-09 11:10

那減免稅表應(yīng)該選哪個(gè),我們是出口貨物

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齊紅老師 解答 2021-02-09 11:11

你好,最后一行里面填寫。

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快賬用戶2112 追問 2021-02-09 11:11

不是需要增加,然后再選財(cái)稅文件

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齊紅老師 解答 2021-02-09 11:13

你好是的,選擇減免性質(zhì)。

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你好 自己開的在附表一免稅貨物一欄 進(jìn)項(xiàng)選擇退稅勾選 在附表二26-28欄,35欄
2021-02-09
你好,是商貿(mào)企業(yè)的嗎?如果是的話,你的收入在附表一免稅銷售貨物一欄里面,然后去填寫減免明細(xì)表。
2022-10-10
同學(xué)你好 這個(gè)直接填寫免抵退稅收入就行了
2021-07-16
需要根據(jù)出口業(yè)務(wù)所確定的銷售收入,來填報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。 第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。 注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),則要將銷售額填寫在第19欄——服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。 第二步,將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項(xiàng)目銷售額欄次。 如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),銷售額還要同時(shí)填寫在第9欄——“其中:跨境服務(wù)”欄次。 填寫完銷售收入,外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅勾選后,也要記得填報(bào)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的26欄——本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣欄次。 最后,我們檢查主表上是否已采集附表上的申報(bào)數(shù)據(jù),檢查無誤就可以提交申報(bào)了。
2022-05-26
你好在附表一免稅銷售額,銷售貨物一欄里面填寫,然后再減免明細(xì)表,最后一行。
2022-03-10
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