您好,只要真實收入確實是0,那是可以這樣申報的
你好,我的個稅系統(tǒng),顯示收入總計0 減除費用5000,其他各項比如住房公積金都是0,是什么意思啊,
顯示減除費用標(biāo)準(zhǔn)是5000 累計減除費用顯示6萬 這樣可以申報嗎,0收入 0稅
老師好!申報個人所得稅時申報不成功!顯示未按照6萬扣除累計減出費用?
申報個稅在“是否直接按照6萬元扣除”我選擇“是”以后,申報個稅時減除費用那里還是顯示5000,為什么會這樣呀?選了是以后,減除費用那里不是應(yīng)該變成6萬嗎
申報個稅在“是否直接按照6萬元扣除”我選擇“是”以后,申報個稅時減除費用那里還是顯示5000,為什么會這樣呀?選了是以后,減除費用那里不是應(yīng)該變成6萬嗎
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S茫Ц稌r借專項應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當(dāng)時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
真實收入? 是指的什么呀
以前沒改之前 我那個收入 每個人不一樣 有的5000有的六千
不過今天點進(jìn)去也顯示上年不超六萬
我這樣能申報嗎 不會出錯吧
您好,您申報的這位員工是沒有工資嗎?
有工資的 每個月就是5000左右吧
為什么顯示累計收入0呢
我不知道為什么是0 以前都是5000左右
您好,收入是需要您自己填寫的哦,進(jìn)去自動都是0的,如果長期0申報,可能會引起稅務(wù)局的關(guān)注,請您按照實際應(yīng)發(fā)工資填寫收入
為什么里面全部都是0 只要累計減除費用6萬 稅率3 啥都是0的 這能申報嗎
由于現(xiàn)在是申報1月個稅,本年累計收入只有1月的收入,您填多少,累計收入就是多少
每個月的收入 按實際填就行嗎 到時候看看12個月有沒有超過6萬
超了就交錢不超就不用交是嗎
我現(xiàn)在是不是需要去把每個人的都改一下呀 可是都申報了 還能改嗎
您好,應(yīng)納稅所得額=收入-60000-個人負(fù)擔(dān)的三險一金-專項附加扣除,如果算出來的金額大于0,就要交稅,否則就不用交
每個月都會累積計算,比如1月,應(yīng)納稅所得額=1月收入-5000-個人1個月三險一金-1個月的專項附加扣除 2月,應(yīng)納稅所得額=1月收入+2月收入-10000-個人2個月三險一金-2個月的專項附加扣除 以此類推
我現(xiàn)在一月 所有人的收入都是0 就直接申報了 怎么辦呀
還能更改嗎
您好,可以更正申報的 1、點擊【綜合所得申報】進(jìn)入綜合所得申報界面,點擊【申報表報送】查看當(dāng)前月份申報狀態(tài),只有申報狀態(tài)為“申報成功”的情況下才允許啟動更正申報。 2、點擊【更正申報】按鈕,啟動更正申報
一個月才掙的4500
那您填寫4500收入就好
一個月如果掙5000 需要交稅嗎
我突然發(fā)現(xiàn)一年申報 都是填的0 可怎么辦呀
怎么辦 我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)一年都報錯了 收入全部人都是0 我都沒填怎么辦
一個月掙得三四千 可是我填的都是0怎么辦呢
怎么辦 一年的收入看了看 每個人都是0收入
您好,您說的是去年申報錯了嗎
是的 怎么辦 有十個月都報錯了
您好,扣繳客戶端左上角可以選擇期間,選到您要更改的月份進(jìn)行更改即可
可是十個月呢 我都能改了嗎
您好,2020年個人所得稅3月1日開始匯算清繳,再次之前是可以更正的 1、更正申報往期月份時,后期月份應(yīng)該逐月進(jìn)行更正,如未逐月更正,將導(dǎo)致以后月份申報時不能獲取正確累計數(shù)據(jù)。 2、更正申報往期月份時,不支持新增人員和修改累計專項附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務(wù)廳辦理。 4、若更正申報后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務(wù)廳申請辦理誤收退(抵)稅業(yè)務(wù)。
如果您確實不放心,也可以撥打12366或者向當(dāng)?shù)囟悇?wù)局咨詢更正事宜。但是請務(wù)必在3月1日前完成更正
您好,如果您對答復(fù)滿意,請5星好評哦~