您好,只要真實(shí)收入確實(shí)是0,那是可以這樣申報(bào)的

你好,我的個(gè)稅系統(tǒng),顯示收入總計(jì)0 減除費(fèi)用5000,其他各項(xiàng)比如住房公積金都是0,是什么意思啊,
顯示減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是5000 累計(jì)減除費(fèi)用顯示6萬 這樣可以申報(bào)嗎,0收入 0稅
老師好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)申報(bào)不成功!顯示未按照6萬扣除累計(jì)減出費(fèi)用?
申報(bào)個(gè)稅在“是否直接按照6萬元扣除”我選擇“是”以后,申報(bào)個(gè)稅時(shí)減除費(fèi)用那里還是顯示5000,為什么會這樣呀?選了是以后,減除費(fèi)用那里不是應(yīng)該變成6萬嗎
申報(bào)個(gè)稅在“是否直接按照6萬元扣除”我選擇“是”以后,申報(bào)個(gè)稅時(shí)減除費(fèi)用那里還是顯示5000,為什么會這樣呀?選了是以后,減除費(fèi)用那里不是應(yīng)該變成6萬嗎
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問題,你說原材料進(jìn)來了對方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除?
請問:講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對方要開發(fā)票,我們公司開給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬


真實(shí)收入? 是指的什么呀
以前沒改之前 我那個(gè)收入 每個(gè)人不一樣 有的5000有的六千
不過今天點(diǎn)進(jìn)去也顯示上年不超六萬
我這樣能申報(bào)嗎 不會出錯(cuò)吧
您好,您申報(bào)的這位員工是沒有工資嗎?
有工資的 每個(gè)月就是5000左右吧
為什么顯示累計(jì)收入0呢
我不知道為什么是0 以前都是5000左右
您好,收入是需要您自己填寫的哦,進(jìn)去自動都是0的,如果長期0申報(bào),可能會引起稅務(wù)局的關(guān)注,請您按照實(shí)際應(yīng)發(fā)工資填寫收入
為什么里面全部都是0 只要累計(jì)減除費(fèi)用6萬 稅率3 啥都是0的 這能申報(bào)嗎
由于現(xiàn)在是申報(bào)1月個(gè)稅,本年累計(jì)收入只有1月的收入,您填多少,累計(jì)收入就是多少
每個(gè)月的收入 按實(shí)際填就行嗎 到時(shí)候看看12個(gè)月有沒有超過6萬
超了就交錢不超就不用交是嗎
我現(xiàn)在是不是需要去把每個(gè)人的都改一下呀 可是都申報(bào)了 還能改嗎
您好,應(yīng)納稅所得額=收入-60000-個(gè)人負(fù)擔(dān)的三險(xiǎn)一金-專項(xiàng)附加扣除,如果算出來的金額大于0,就要交稅,否則就不用交
每個(gè)月都會累積計(jì)算,比如1月,應(yīng)納稅所得額=1月收入-5000-個(gè)人1個(gè)月三險(xiǎn)一金-1個(gè)月的專項(xiàng)附加扣除 2月,應(yīng)納稅所得額=1月收入+2月收入-10000-個(gè)人2個(gè)月三險(xiǎn)一金-2個(gè)月的專項(xiàng)附加扣除 以此類推
我現(xiàn)在一月 所有人的收入都是0 就直接申報(bào)了 怎么辦呀
還能更改嗎
您好,可以更正申報(bào)的 1、點(diǎn)擊【綜合所得申報(bào)】進(jìn)入綜合所得申報(bào)界面,點(diǎn)擊【申報(bào)表報(bào)送】查看當(dāng)前月份申報(bào)狀態(tài),只有申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”的情況下才允許啟動更正申報(bào)。 2、點(diǎn)擊【更正申報(bào)】按鈕,啟動更正申報(bào)
一個(gè)月才掙的4500
那您填寫4500收入就好
一個(gè)月如果掙5000 需要交稅嗎
我突然發(fā)現(xiàn)一年申報(bào) 都是填的0 可怎么辦呀
怎么辦 我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)一年都報(bào)錯(cuò)了 收入全部人都是0 我都沒填怎么辦
一個(gè)月掙得三四千 可是我填的都是0怎么辦呢
怎么辦 一年的收入看了看 每個(gè)人都是0收入
您好,您說的是去年申報(bào)錯(cuò)了嗎
是的 怎么辦 有十個(gè)月都報(bào)錯(cuò)了
您好,扣繳客戶端左上角可以選擇期間,選到您要更改的月份進(jìn)行更改即可
可是十個(gè)月呢 我都能改了嗎
您好,2020年個(gè)人所得稅3月1日開始匯算清繳,再次之前是可以更正的 1、更正申報(bào)往期月份時(shí),后期月份應(yīng)該逐月進(jìn)行更正,如未逐月更正,將導(dǎo)致以后月份申報(bào)時(shí)不能獲取正確累計(jì)數(shù)據(jù)。 2、更正申報(bào)往期月份時(shí),不支持新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務(wù)廳辦理。 4、若更正申報(bào)后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務(wù)廳申請辦理誤收退(抵)稅業(yè)務(wù)。
如果您確實(shí)不放心,也可以撥打12366或者向當(dāng)?shù)囟悇?wù)局咨詢更正事宜。但是請務(wù)必在3月1日前完成更正
您好,如果您對答復(fù)滿意,請5星好評哦~