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老師,我們是小規(guī)模納稅人,開票稅局百分之一,季度開票未超30萬,本期應(yīng)納稅額減征額需要填數(shù)據(jù)嗎

2021-02-08 18:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-08 18:13

你好,如果是普通發(fā)票的,不需要填寫 專票的需要。

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快賬用戶1580 追問 2021-02-08 18:14

好的,謝謝老師

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快賬用戶1580 追問 2021-02-08 18:14

開票超過30萬此欄需要填寫嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-08 18:16

需要填寫的,不用客氣,工作愉快。

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你好,如果是普通發(fā)票的,不需要填寫 專票的需要。
2021-02-08
銷售額填寫 第 1 行:適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售額,確實(shí)是有票收入與無票收入合計(jì)的不含稅銷售總額 。 第 3 行:稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額 ,若存在未開票收入,僅填已開票金額不完整,需按實(shí)際區(qū)分填寫。 應(yīng)納稅額相關(guān) 第 16 行 :當(dāng)季度銷售額超過 30 萬,適用 3% 征收率的業(yè)務(wù),按不含稅銷售額 ×3% 計(jì)算本期應(yīng)納稅額填在此處 。 第 18 行 :小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售收入減按 1% 征收率征收增值稅時(shí),減征額 = 不含稅銷售額 ×(3% - 1% ) ,填在此處。 應(yīng)納稅額合計(jì) :等于第 16 行 - 第 18 行 ,是最終需繳納的增值稅稅款
2025-04-15
普通發(fā)票的免稅,專和發(fā)票的不免稅,直接這樣的計(jì)算處理。
2020-05-31
是全額按照百分之一繳納增值稅
2023-12-21
你好,小規(guī)模納稅人季度開票未超過30萬,直接填寫在第9欄小微企業(yè)免稅額
2021-01-11
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