你好 開(kāi)兩萬(wàn)就可以的
老師你好 我們有兩張?jiān)鲋刀惏l(fā)票 在去年12月和今年2月已分別進(jìn)行了退稅勾選和確認(rèn)勾選,現(xiàn)在發(fā)票上有誤需要開(kāi)紅字信息表重新讓銷售方開(kāi)票 不知是要選已抵扣還是選未抵扣 謝謝
咨詢一個(gè)問(wèn)題,就是供貨方之前多給我們開(kāi)了兩萬(wàn)發(fā)票,然后公司之前也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我現(xiàn)在要給他們開(kāi)紅字發(fā)票信息表,里面需要填商品編碼,因?yàn)橐獙?duì)應(yīng)對(duì)方的商品編碼,但是我的開(kāi)票系統(tǒng)里沒(méi)法添加這個(gè)商品編碼(可能不在),現(xiàn)在就打印不出來(lái)這個(gè)信息表[捂臉]
老師,公司發(fā)生一筆咨詢費(fèi),去年5月已經(jīng)給我們開(kāi)了票,未付款,今年領(lǐng)導(dǎo)和對(duì)方協(xié)商減免2萬(wàn),發(fā)票去年已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在我們需要開(kāi)紅字信息表,麻煩問(wèn)下,信息表是全額開(kāi),還是開(kāi)2萬(wàn)
老師我想咨詢一下您,我們公司購(gòu)買(mǎi)了一輛車是固定資產(chǎn),這輛車我們已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在對(duì)方要讓我們開(kāi)銷售折讓的紅字信息表,我們開(kāi)了機(jī)動(dòng)車的銷售折讓紅字信息,對(duì)方他們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們收到負(fù)數(shù)發(fā)票是要沖減固定資產(chǎn)的原值和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司還是金稅盤(pán)開(kāi)票,我們?nèi)ツ杲o對(duì)方單位開(kāi)的銷項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在需要沖紅一部分,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方現(xiàn)在開(kāi)紅字信息表,我們應(yīng)該怎么弄
老師公司買(mǎi)一套房,需要繳納哪些稅種,每個(gè)稅種如何計(jì)算,謝謝老師
有個(gè)公司22年就不經(jīng)營(yíng)了,現(xiàn)在又要經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在我想把賬接起來(lái)但是上個(gè)會(huì)計(jì)把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒(méi)有科目余額表,這個(gè)有辦法接上這個(gè)賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤(rùn)表沒(méi)有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬(wàn),我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒(méi)有什么影響呢
請(qǐng)問(wèn)公司22年購(gòu)買(mǎi)的汽車,沒(méi)有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問(wèn)一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問(wèn)問(wèn)老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問(wèn)下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購(gòu)機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過(guò)5000沒(méi)超過(guò)10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問(wèn)費(fèi)3萬(wàn)也開(kāi)發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?