你好! 企業(yè)所得稅,建議:控制在不含稅金額的1%左右
小規(guī)模公司增值稅率現(xiàn)為1%,開票35萬含稅價(jià),大概交多少所得稅比較好
1、小規(guī)模公司4月代開了專票10萬(含稅)、普票15萬(含稅),5月代開專票10萬(含稅)、普票5萬、6月代開專票20萬(含稅)、以上所有發(fā)票稅率都是1% 計(jì)算下4、5、6月每月分別交多少增值稅及附加稅,合計(jì)交增值稅和附加稅
我有個(gè)小規(guī)模公司,開500萬的票,需要交多少增值稅,多少企業(yè)所得稅,稅負(fù)率是多少
老師商貿(mào)公司開不含稅100萬銷售票,大概交多少的企業(yè)所得稅比較合適?
老師早上好,新接手一家房地產(chǎn)公司,現(xiàn)在小規(guī)模,想問您一下,收到售樓款比如500萬之內(nèi)我按多大稅率交不開票收入增值稅?然后500萬之后按多少稅率交?
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
3366元?那我們這個(gè)行業(yè)大概稅負(fù)率是多少?
交3500左右所得稅?
是的,企業(yè)所得稅稅負(fù)1%左右
少交了,會(huì)被稽查嗎?
我們所得稅加上萬分之三到印花稅才:實(shí)際繳納1500的稅款
這個(gè)稅款會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
實(shí)踐中,可以的,沒有影響的
老師再問一下,這筆錢直接打到我們對公賬戶了,我們能直接轉(zhuǎn)到法人及采購員個(gè)人名下嗎?就是這個(gè)35萬錢怎么取出來比較好?
建議采取費(fèi)用報(bào)銷的方式,取出這筆款
那是到銀行取現(xiàn)金?還是轉(zhuǎn)賬到個(gè)人呢?能說的在具體一下嗎?
如果是費(fèi)用報(bào)銷,可以直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人的
還是,轉(zhuǎn)個(gè)人一部分,取現(xiàn)金一部分呢?
可以的,可以部分轉(zhuǎn)賬,部分取現(xiàn)的。
全部轉(zhuǎn)賬到個(gè)人,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
如果是業(yè)務(wù)事實(shí),也可以全部轉(zhuǎn)賬的
轉(zhuǎn)個(gè)人不是,超10萬有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
建議分次結(jié)轉(zhuǎn),或支付一部分現(xiàn)金。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝