你好,那樣也是可以的
公司購(gòu)買的酒水發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。查了資料后發(fā)現(xiàn)不能抵扣,下個(gè)月再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,來得及嗎?
有張福利費(fèi)的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)抵扣,但是稅額比較大,也沒有別的發(fā)票抵了。當(dāng)月能不能不轉(zhuǎn)出,然后下個(gè)月多抵些進(jìn)項(xiàng),再轉(zhuǎn)出
公司之前購(gòu)買辦公用品對(duì)方開具的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,后來發(fā)現(xiàn)不能抵扣要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還繳納稅收滯納金。要怎么做分錄???
開進(jìn)來的購(gòu)買白酒專票,做福利費(fèi)可以嗎?另外這個(gè)是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是不勾選認(rèn)證還是說認(rèn)證了后再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?哪樣做比較合理
老師好,我司2021年有一張采購(gòu)發(fā)票已認(rèn)證抵扣,兩年后稅局說不能抵扣,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了稅及滯納金,請(qǐng)問分錄怎么做
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的,最后可以遞減的職工薪酬是填在實(shí)際發(fā)生額還是填在稅收金額
正常順序A公司要付給B公司錢,B公司再付給C公司錢,200萬元,現(xiàn)在B公司委托A公司直接付給C公司,在C公司的角度做賬,A公司付的這筆錢是代B公司支付的,C公司賬上不應(yīng)該有掛A公司的余額,賬務(wù)處理要怎么做?
一年五百萬0稅率的出口退稅,超過500萬以后怎么算稅率還是要另外和稅務(wù)局申請(qǐng)啥
老師,像這種互換貨的沒有商業(yè)實(shí)質(zhì),可以只就差額部份開票吧?
你好!老師 當(dāng)月的電費(fèi),第二月收到專票。當(dāng)月分錄和第二月收到專票的分錄怎么做?
我們科目是不是管理費(fèi)用—研究費(fèi)用,A104000表第19行:手動(dòng)填寫研發(fā)費(fèi)用金額。主表(A100000):研發(fā)費(fèi)用需從利潤(rùn)表或管理費(fèi)用明細(xì)中提取,如果沒有單獨(dú)列示,主表可能顯示為0。這個(gè)是不是因?yàn)閳?bào)季報(bào)和年報(bào)時(shí)利潤(rùn)表里沒有單獨(dú)報(bào)研發(fā)費(fèi)用導(dǎo)致?
怎么理解有價(jià)證券?出售有價(jià)證券屬于取得長(zhǎng)期借款嗎?購(gòu)買有價(jià)證券屬于需要支付長(zhǎng)期借款利息?
工商注銷后,還有銀行保函沒有到期要怎么處理?
這個(gè)月報(bào)表已經(jīng)報(bào)送了,如果撤回重報(bào),會(huì)留痕。2月份再做轉(zhuǎn)出。這樣做會(huì)不會(huì)不太好
可以的,2月份再做轉(zhuǎn)出