你好 您是什么會計準(zhǔn)則 小企業(yè)會計準(zhǔn)則是可以這樣的 或是沖銷1月計提 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 如果不是 可以沖銷1月的計提 然后 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 再:借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,2019年12月底計提應(yīng)交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計提分錄是: 借:所得稅費-本年預(yù)交款700 貸:應(yīng)交稅費_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應(yīng)交稅費貸方為400元。 在四月份實際繳納了600元,我就少計提了企業(yè)所得稅。 四月份計提稅金分錄 借:所得稅費200元 貸:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅200元 繳納時 借:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時我是按照計提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導(dǎo)致實際繳納金額少了400元,請問各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,
老師我現(xiàn)在在看2020年利潤表,我想問下2020一月份繳納2019第四季度所得稅是不是19年四季度那會計提所得稅借所得稅貸應(yīng)交稅費所得稅,可是上個會計是在2020年一季度繳納的時候補計提然后繳納的時候直接做流水平掉了應(yīng)交稅費所得稅科目,但是所得稅費用科目留在了2020年利潤表里面,這按理說這個費用應(yīng)該在2019年的,現(xiàn)在看2020利潤表,所得稅有這個科目有數(shù)據(jù),咋整
2020年12月多計提了企業(yè)所得稅,那么在2021年1月份繳納完2020年第四季度企業(yè)所得稅后,把多計提的調(diào)回來,分錄作:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 150元 貸:利潤分配-未分配利潤 150元 然后接下來的每個月,資產(chǎn)負(fù)債表本年利潤的數(shù)和損益表的凈利潤老是相差150元,是我分錄做錯了嗎?
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進(jìn)項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
我怎么判斷是不是小企業(yè)會計準(zhǔn)則啊,
你這個分錄是不是在繳納的時候加上一筆借應(yīng)交稅費所得稅貸銀行存款
你好 先回答您第二個問題 第一個我給您找下報表模板 您核對下 第二個是的 但是1月時候如果會計做了交稅 就不用之后在寫了 是計提時間錯誤了 繳納時間還是2020年交的
我懂你意思,就是費用是上個年度的下年計提那就是以前年度損益調(diào)整然后平掉影響利潤分配未分配利潤,是這樣的吧
財政部的模板是這樣的 現(xiàn)在3行是稅金及附加?
你好 關(guān)于:我懂你意思,就是費用是上個年度的下年計提那就是以前年度損益調(diào)整然后平掉影響利潤分配未分配利潤,是這樣的吧 這個是的