您好,這個沒有發(fā)票的,可以憑違章處理處罰單為憑證附件,進(jìn)行報銷。
幫員工訂餐,一個月餐費(fèi)5000元。餐飲公司開了發(fā)票過來,但是要求我們對私打款??梢赃@樣的操作嗎? 我們以員工的名義報銷餐費(fèi)給員工。然后員工再轉(zhuǎn)給餐飲公司老板。
老師,早上好,麻煩問個問題,公司員工開公司的車出去出差,違章罰款了,這個能給報銷做到賬里面去么
#提問#,老師,我們公司公車違章罰款400元,這個錢員工來報銷,要求發(fā)票嗎
#提問#,老師,我們公司支付車輛違章費(fèi)用,400元,這個怎么做賬呀?這后面的附近能當(dāng)發(fā)票使用嗎?
老師,甲方罰我們500元錢,讓我們把工程款發(fā)票少開500元,請問這樣可以嘛?還是罰款直接轉(zhuǎn)給她們公司,給我們開個收據(jù)就行。
老師 所得稅預(yù)繳申報 時 以計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬為80000 然后實(shí)際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進(jìn)行補(bǔ)助,例如合作社國家補(bǔ)助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M(jìn)賬20080.06,實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計(jì)算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計(jì)算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當(dāng)日匯率計(jì)算金額,差額計(jì)入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么
謝謝老師,那可以正常進(jìn)行稅前扣除吧
不可以所得稅稅前扣除的。
老師,我們運(yùn)費(fèi)這一塊,有自己員工墊付給司機(jī)運(yùn)費(fèi),后面要付司機(jī)運(yùn)費(fèi)的時候,員工說直接付給他,這需要員工提供什么資料?
本身對于企業(yè)內(nèi)部控制而言,是不應(yīng)該允許這樣操作的,會產(chǎn)生舞弊行為的。 如果您最初的問題已經(jīng)解決,請您及時給予評價。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。因?yàn)閱为?dú)進(jìn)行提問,會方便其他同學(xué)查詢同類問題,感謝您的理解?。?