你好,第一年折舊是200000*2/5=80000 第2年的折舊額是(200000-80000)*2/5=48000 后三年的折舊額是200000-80000-48000-2000=
某項(xiàng)固定資產(chǎn)原值為60000元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為3000元,則按雙倍余額遞減法計(jì)算的第3年和第4年的折舊額是多少?
某項(xiàng)固定資產(chǎn)的原值為200000元,預(yù)計(jì)凈殘值為2000元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,則在雙倍余額遞減法下后三年的折舊額為 A.79200 B:80000 C:76800 D·17280 E:12960
某項(xiàng)固定資產(chǎn)原值為200000元,預(yù)計(jì)凈殘值為2000元。預(yù)計(jì)使用年限為5年,則在年數(shù)總和法下第二年的折舊額為多少元?
某項(xiàng)固定資產(chǎn),原值為50000元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈值為2000元。按平均年限法、雙倍余額遞減法、年數(shù)總和法計(jì)算折舊。
、某企業(yè)固定資產(chǎn)的原價(jià)為10000元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值200元。按照雙倍余額遞減法計(jì)算每年的折舊額:五、某企業(yè)某項(xiàng)固定資產(chǎn)原值為60000元,預(yù)計(jì)凈殘值為3000元,預(yù)計(jì)使用年限為5年。按照年數(shù)總和法固定資產(chǎn)的年數(shù)總和為:
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師是后三年的每年折舊額,第三年折舊額,第四年折舊額,第五年折舊額
要計(jì)算后三年的,你計(jì)算出前兩年的餓,總數(shù)減去就是
我算出來第一年是80000,第二年是48000,第三年是28800,第四年和第五年是20600,可是題目上沒有這個(gè)答案
答案可能是錯(cuò)誤的,計(jì)算沒問題,我也是這數(shù)字
好的謝謝老師
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