你好同學(xué),如果這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)屬于試制產(chǎn)品的試驗(yàn)費(fèi)等,作為直接投入核算。 如果技術(shù)服務(wù)費(fèi)是委托外單位幫助你們研發(fā),就要放入委托外部研發(fā)費(fèi)用。 主要是看這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的性質(zhì),參考你和外單位簽訂的合同。
老師,問一哈去年政府給了我們一筆運(yùn)營(yíng)費(fèi)80萬(wàn),我們做了一筆收入80萬(wàn),然后后面計(jì)提了一筆費(fèi)用80萬(wàn),費(fèi)用的帳務(wù)處理是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù)成本80萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-技術(shù)成本80萬(wàn) 今年馬上結(jié)賬了,由于沒有發(fā)票,賬上一直掛著其他應(yīng)付款80萬(wàn),這個(gè)要沖的話,如何進(jìn)行帳務(wù)處理
我們有一筆20萬(wàn)左右的,開的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的,以前問一個(gè)答疑老師,他說讓我計(jì)入直接投入-其他,那現(xiàn)在如果歸集的話,這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)是屬于直接投入下面的哪一項(xiàng),就這個(gè)表里面的?
那比如說一個(gè)公司開票,他平常的還賣庫(kù)存商品,比如說50萬(wàn),,技術(shù)服務(wù)費(fèi)比如20萬(wàn),還有他在賣這個(gè)嵌入式軟件,這個(gè)嵌入式軟件里面,收入包括軟件和硬件,(比如賣一個(gè)嵌入式軟件的銷售額是10萬(wàn),,軟件2萬(wàn),硬件8萬(wàn))的,還賣純系統(tǒng)軟件30萬(wàn),就是他的總收入=等于硬件收入+軟件產(chǎn)品收入+技術(shù)服務(wù)收入,50+20+10+30=110萬(wàn),(那這里其實(shí)硬件收入是不是算50+8=58萬(wàn))?軟件收入是2+30=32?58+32+20=110 那我剛才說的那個(gè)表里面,是不是嵌入式軟件那一欄的收入就只填屬于軟件這部分?就是2?那這個(gè)表格里系統(tǒng)軟件填110-2=108,還是30?
老師,我前兩天面試了一家公司,這家公司是屬于軟件技術(shù)服務(wù)行業(yè),是有研發(fā)費(fèi)用這塊的業(yè)務(wù),2017年成立,2020年開始有業(yè)務(wù),我是前兩天入職的,了解到他們前期是有研發(fā)支出,目前研發(fā)是屬于停滯狀態(tài),說是前期研發(fā)的軟件現(xiàn)在是投入市場(chǎng)的狀態(tài)。之前的會(huì)計(jì)都是有計(jì)入研發(fā)費(fèi)用支出這塊的,也有把技術(shù)人員的費(fèi)用分?jǐn)?。目前也一直在分?jǐn)傃邪l(fā)費(fèi)用。他們這家公司目前是在申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)階段。老師,我之前沒接觸過研發(fā)這塊的業(yè)務(wù),請(qǐng)問這個(gè)財(cái)務(wù),賬務(wù)這塊做的對(duì)嗎?
老師,我們是物業(yè)公司,我們商鋪這有個(gè)酒店一年物業(yè)費(fèi)6萬(wàn)左右,結(jié)果今年他們酒店做了隔離點(diǎn),他們要跟政府結(jié)算費(fèi)用的話我們水電費(fèi)發(fā)票都是統(tǒng)一的,他們說不行,結(jié)果就需要把水電費(fèi)的費(fèi)用都要算到物業(yè)費(fèi)里面讓我們給他開發(fā)票,他這直接就導(dǎo)致物業(yè)費(fèi)一下就超出了好幾萬(wàn)左右,最后他說他報(bào)了以后的話在讓我沖紅,這樣可以嗎
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料,項(xiàng)目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個(gè)表還是2個(gè)表啊?
公司在中國(guó)銀行貸款300萬(wàn),有申請(qǐng)政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時(shí)應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
什么意思呢?不是技術(shù)開發(fā)費(fèi)的才算委托開發(fā)嗎?那我合同要怎么做才能計(jì)入直接投入呢?因?yàn)槲虚_發(fā)的80%才可以加計(jì)扣除
如果這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)屬于試制產(chǎn)品的試驗(yàn)費(fèi)等,作為直接投入核算。
那22萬(wàn)多不多,合不合理?
你好,具體看你們企業(yè)規(guī)模,研發(fā)費(fèi)用金額
企業(yè),是所得稅上的小微企業(yè),2020新認(rèn)定的高企,年銷售收入1000左右,研發(fā)費(fèi),所有項(xiàng)目合計(jì)61萬(wàn)左右,這個(gè)項(xiàng)目34萬(wàn)。
你好,這個(gè)你自行判斷
我會(huì)判斷還問你干什么,真是的
你好,我只能告訴你政策