你好不可以的,這個(gè)得需要你稅務(wù)局同意才行。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人自行開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票未超過(guò)10萬(wàn)月還能享受免征增值稅嗎??
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人一旦開(kāi)了專(zhuān)票后還能不能享受10或30萬(wàn)內(nèi)的增值稅免稅政策,他能否現(xiàn)在開(kāi)具3%的發(fā)票
老師,您好!小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)的限額,如果一季度一共開(kāi)了30萬(wàn),專(zhuān)票10萬(wàn),普票20萬(wàn),是不是那20萬(wàn)是可以享受增值稅優(yōu)惠政策的? 如果二季度一共開(kāi)了40萬(wàn),專(zhuān)票10萬(wàn),普票30萬(wàn),那普票的30萬(wàn)還能享受政策嗎?
小規(guī)模納稅人一開(kāi)始都是開(kāi)具免稅的發(fā)票,現(xiàn)在客戶(hù)要求要開(kāi)3%的普票發(fā)票,可以開(kāi)具嗎?開(kāi)具3%發(fā)票以后,以后再開(kāi)發(fā)票還能享受免稅政策嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)具5%的租賃普票20萬(wàn)元,是否能享受季度不滿(mǎn)30萬(wàn)元的免稅政策?
我們直營(yíng)店的收入沒(méi)有進(jìn)到公戶(hù),發(fā)票是不是也不能從這邊品牌公司開(kāi)???
一般納稅人享受了退役士兵減免增值稅的政策,以前年度和本年度產(chǎn)生了增值稅退稅,應(yīng)如何記賬
請(qǐng)問(wèn)電商公司稅務(wù)籌劃中,由甲公司下面的店鋪(一般納稅人)把店鋪銷(xiāo)售額50萬(wàn)分到小規(guī)模公司A和B各25,再由甲公司給小規(guī)模公司A和B開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的成本發(fā)票各20萬(wàn),A和B給甲公司結(jié)算貨款,是不是不能起到節(jié)稅作用?反而增加一輪增值稅申報(bào)金額?多轉(zhuǎn)一圈多繳納一輪增值稅是嘛?
老師 印花稅稅率是萬(wàn)分之三 還是萬(wàn)分之五
付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,入賬好還是不入賬好?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣嗎?
注冊(cè)資金實(shí)繳,印花稅是按照注冊(cè)資金的萬(wàn)分之五再減半征收?
公司收到部分租金計(jì)入預(yù)收款可以嗎,開(kāi)票了入收入
老師我們是其他充裝企業(yè),就是把液態(tài)原材料汽化后充裝。有種原材料液氮,它既生產(chǎn)氮?dú)?,又參與其他氣體的生產(chǎn),就是其他氣體生產(chǎn)機(jī)器啟動(dòng)都需要氮?dú)?,那么生產(chǎn)的氮?dú)獬杀驹趺春怂悖?/p>
老師,我們是一家工程公司,平時(shí)每個(gè)月都交40萬(wàn)左右的增值稅,由于人工勞務(wù)費(fèi)占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的65-70%,且勞務(wù)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,因?yàn)殚_(kāi)勞務(wù)發(fā)票要找勞務(wù)公司開(kāi),勞務(wù)公司自己也沒(méi)什么進(jìn)項(xiàng),收的稅費(fèi)也和我們自己交稅費(fèi)一樣了,所以我們?yōu)榱松俳恍┒?,就多開(kāi)了材料費(fèi)的發(fā)票,材料票開(kāi)來(lái)是減少了增值稅,但同時(shí)材料成本也多了,材料暫時(shí)入到″工程施工一材料"科目,里的,不敢把這么多的材料結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,一結(jié)轉(zhuǎn)就會(huì)虧損上百萬(wàn),不結(jié)轉(zhuǎn)呢,″工程施工一材料"科目金額又較大,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)有什么好辦法處理不?
是不能享受免稅了嗎,開(kāi)1%專(zhuān)票是可以的哈
不可以 不能免稅的
對(duì)方說(shuō)建筑行業(yè)的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是否可以開(kāi)專(zhuān)票
可以開(kāi)專(zhuān)票的 可以開(kāi) 但是不免增值稅