你好,計(jì)提本月工資分錄: 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 計(jì)提社保費(fèi)分錄 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位部分) 發(fā)放工資分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收款——社保(扣個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅(代扣個(gè)稅) 銀行存款(實(shí)發(fā)數(shù))
上月計(jì)提社保分錄,本月繳納社保和工資分錄,本月計(jì)提工資分錄
計(jì)提本月的工資。社保和個(gè)稅的分錄怎么寫?
上個(gè)月沒買社保 計(jì)提工資是寫 管理費(fèi)用 貸方應(yīng)付職工薪酬 然后本月買社保也扣了 我要計(jì)提本月的工資和做一筆扣了社保的分錄 應(yīng)該怎么寫 還有我要發(fā)放上個(gè)月的工資的分錄
老師,今年中級(jí)實(shí)務(wù)考無形資產(chǎn)可能性比較大,固定資產(chǎn)可能性較小對(duì)嗎
計(jì)提12月單位部分社保分錄
老師,請(qǐng)問員工聚餐費(fèi)屬于福利費(fèi)吧
為什么不用算組合計(jì)稅價(jià)格,圖片里面那題又要計(jì)算
老師,個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎,如果沒有計(jì)提,次月繳納的時(shí)候,該怎么做分錄呢
已入賬的發(fā)票尾款,供應(yīng)商破產(chǎn),企業(yè)不用再支付,供應(yīng)商也開不了紅票,賬務(wù)怎么處理?
老師,就是今年又租了個(gè)房子,人家當(dāng)時(shí)就把發(fā)票開來了,錢也付了,所以我做了,借 管理費(fèi)用,福利費(fèi)。應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,銀行存款17000 。后面我當(dāng)月攤銷的分錄是,借,管理費(fèi)用,福利費(fèi),,應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,長期待攤費(fèi)用。這樣做的,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表怎么成負(fù)數(shù)了,不知道哪塊出問題了?
我有個(gè)建筑公司,沒業(yè)務(wù),兩年了,現(xiàn)在有人想買,如果轉(zhuǎn)讓了后期對(duì)原法人有啥風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)錢由建設(shè)單位還是總包單位打進(jìn)專用賬戶?
老師 請(qǐng)問自有流動(dòng)資金是指什么?實(shí)際注資還是貨幣資金?
是這樣的,這個(gè)分錄怎么寫?。?
發(fā)放工資分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資21899 貸:其他應(yīng)收款——社保244.8 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15 銀行存款21639.2