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老師,請問下 我做了一筆收入,借銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 應(yīng)交增值稅銷項稅額是么?

2021-02-06 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-06 08:54

你好,是的,這樣做可以的

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快賬用戶7900 追問 2021-02-06 08:55

那我有進(jìn)項可以抵扣,最后是不用交稅,我從應(yīng)交增值稅銷項稅額 與 進(jìn)項稅抵扣。這個分錄要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-02-06 08:58

借銷項,貸進(jìn)項,? ? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅

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快賬用戶7900 追問 2021-02-06 09:08

借銷項,貸進(jìn)項, 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸方寫兩項嗎?那借貸會不平衡么?

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齊紅老師 解答 2021-02-06 09:10

你好,貸方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅就是進(jìn)項銷項的差額,所有肯定平的

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快賬用戶7900 追問 2021-02-06 09:20

不是吧,有點不明白 ,比如我銷項是1萬,進(jìn)項也是1萬,就是借 應(yīng)交稅項 應(yīng)交增值稅銷項稅額 1萬 貸 應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅額 1萬 是么?

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齊紅老師 解答 2021-02-06 09:55

你好,是的,進(jìn)項和銷項都是1萬,那么未交增值稅就是0,沒有差額了??隙〞降呐?

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你好,是的,這樣做可以的
2021-02-06
你好; 這個 是做了收入 結(jié)轉(zhuǎn)了成本; 同時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
2023-01-09
同學(xué)你好 那你應(yīng)該 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸營業(yè)外收入減免稅
2023-01-12
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
2022-04-12
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2023-02-20
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