你好? 你是雇員才會(huì)報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金個(gè)稅的。你之前采集是按雇員采集的嗎? ?
郭老師,那他明年不在兼職了,那后續(xù)怎么處理呢,我是只要申報(bào)1個(gè)月0申報(bào),然后,給他申報(bào)一次獎(jiǎng)金。后面把他刪除是嗎
建筑公司,如果有一個(gè)員工平時(shí)不拿工資,年末一次性拿一年工資10萬,那么平時(shí)個(gè)稅系統(tǒng)怎么給他申報(bào)?最后在當(dāng)年年末12月份給他申報(bào)10萬的工資嗎?還是在次年1月15號(hào)前給他申報(bào)上一年度10萬工資呢?主要是平時(shí)一分錢不發(fā)給他,平時(shí)沒有銀行發(fā)工資給他的賬單記錄,個(gè)稅系統(tǒng)怎么申報(bào)?每個(gè)月零申報(bào)嗎?最后這個(gè)月一次性申報(bào)10萬嗎?
老師,我們有銷售,離職后還有單子才結(jié)束,公司只給他發(fā)提成,不發(fā)工資,那申報(bào)個(gè)稅怎么申報(bào)呢?因?yàn)殡x職了不可能給他交社保,但是他確實(shí)會(huì)拿剩下的提成,一般幾百塊,要怎么申報(bào)或者處理呢?
老師 公戶收到的款對(duì)方客戶是個(gè)人沒要票,我申報(bào)的時(shí)候報(bào)了無票收入。 在后來的月份他又要發(fā)票了,那我開給他又要申報(bào)一次收入。這不是重復(fù)了嗎 該怎么處理
老師 這個(gè)員工是12月入職的 但是我現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅金額是 11月份的 所以他11月沒有工資 但是人員采集那里我又報(bào)送了 導(dǎo)致工資薪金所得 又沒他名字 現(xiàn)在要怎么弄 刪又刪不了 報(bào)又報(bào)不了 是要把他加上去 0申報(bào)嗎
老師,我們想成立一個(gè)小規(guī)模納稅人的公司,關(guān)于建筑工程方面的,我現(xiàn)在掛靠別人抬頭開票,比如改造工程是9 個(gè)點(diǎn),然后他收取我15個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),我再開給他1 或 3個(gè)點(diǎn),那么他還需要繳納多少稅款
賬面發(fā)現(xiàn)一筆20年的暫估費(fèi)用 怎么處理呢
請(qǐng)問老師:預(yù)收貸款利息,之后不退回的會(huì)計(jì)分錄
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候年度抵扣了6萬元減除費(fèi)用,申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候是不是就沒有可以抵扣的,申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅可以減免哪些費(fèi)用
火車票裝訂時(shí)把金額打掉前面一個(gè)數(shù)可有問題,承擔(dān)責(zé)任嗎會(huì)計(jì)?
老師,小規(guī)模納稅人不管拿到什么票都是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果小規(guī)模開出去的專票給一般納稅人,他們能抵扣,普票只能入成本費(fèi)用類,是嗎
稅務(wù)查了,進(jìn)項(xiàng)少銷項(xiàng)多怎么說
老師,24號(hào)入職的,5月份工資分兩部分,24號(hào)之前的按5000一月,24號(hào)以后的按6000一月,規(guī)定休息是單休,請(qǐng)幫我算算5月份該多少工資
老師,農(nóng)產(chǎn)品合作社開票需要備注啥嗎
2023年1月1日,甲公司支付對(duì)價(jià)3000萬元,購買乙公司50%股權(quán)。在本次購買前,甲公司原持有乙公司30%的股權(quán),對(duì)乙公司具有重大影響,該項(xiàng)股權(quán)投資的賬面價(jià)值為900萬元,其中投資成本為700萬元,損益調(diào)整200萬元,在2×23年1月1日的公允價(jià)值為1 800萬元。本次交易不構(gòu)成一攬子交易,本次購買后共持有乙公司80%的股權(quán),對(duì)乙公司形成控制。 ? 當(dāng)天,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值4 500萬元,其中股本2 500萬元,資本公積1 000萬元,盈余公積250萬元,未分配利潤(rùn)750萬元,可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值5 000萬元,差額由一項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)導(dǎo)致,該固定資產(chǎn)尚可使用10年,預(yù)計(jì)凈資產(chǎn)為0,采用年限平均法計(jì)提折舊。 (2)2023年9月1日,甲公司把成本為100萬元的商品以150萬元賣給乙公司,當(dāng)年乙公司對(duì)外出售60%。 (3)2023年乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1000萬元,沒有其他權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)。
不是事這個(gè)情況,我們公司外屏了一個(gè)員工作銷售人員,和他說一次給獎(jiǎng)金,之前一直沒有申報(bào)過,
?你好 是簽訂的勞動(dòng)合同 按雇員來報(bào)。 按工資薪金來報(bào)? ? 。然后離職了在做非正常狀態(tài)的修改? 和離職時(shí)間的填寫就行了。??
沒有簽訂合同
?你好 那你們既然是外聘? 說明是雇員哦。 如果是 偶爾才來的? 就是勞務(wù)費(fèi)了。 還得開發(fā)票給你的?
那我就可以2月給他工資0申報(bào),然后給他安一次性獎(jiǎng)金申報(bào)。他3月不做了,就把他刪除是吧
?你好? 是的。 你報(bào)完了。 在你離職后及時(shí)去修改狀態(tài)和? ?離職信息填寫?