借:銀行存款3000 財(cái)務(wù)費(fèi)用2000 貸:應(yīng)收賬款5000
私人銷(xiāo)售公司,內(nèi)部賬,不開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售。 1月份銷(xiāo)售開(kāi)票按市場(chǎng)價(jià)100斤,一斤50元,應(yīng)收賬款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)入5000元。7月末與客戶(hù)結(jié)算,按照結(jié)算價(jià)30元/斤,實(shí)收3000。怎么會(huì)計(jì)處理
小規(guī)模企業(yè),內(nèi)賬,主營(yíng)銷(xiāo)售稻種玉米種。用送貨單銷(xiāo)售單開(kāi)票入賬。開(kāi)票稻種會(huì)有零售價(jià)例如30元,然后在年度和有的客戶(hù)結(jié)算的時(shí)候會(huì)給予返利,如5元,實(shí)際按25元結(jié)算,然后再按照收取的訂金給予定金優(yōu)惠1萬(wàn)元給1000元等,問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
某酒廠為增值稅一般納稅人,2021年2月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)采取預(yù)收貨款結(jié)算方式銷(xiāo)售本月生產(chǎn)的糧食白酒3000公斤,單價(jià)1.2元/斤,本月預(yù)收50%貨款,貨已全部發(fā)出:(2)用同類(lèi)糧食白酒2000公斤與某單位換取原材料3000公斤,原材料單價(jià)0.4元/斤,糧食白酒作價(jià)1元斤:(3)通過(guò)自設(shè)非獨(dú)立核算門(mén)市部銷(xiāo)售自產(chǎn)黃酒20噸,單價(jià)0.6元/斤;同類(lèi)產(chǎn)品當(dāng)月市場(chǎng)售價(jià)為0.65元/斤;(4)外購(gòu)已稅酒精3000公斤用于生產(chǎn)白酒,單價(jià)1元/斤,取得銷(xiāo)售方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅款510元,當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用酒精1000公斤;(5)本月特制香檳酒2500公斤用于贊助汽車(chē)?yán)悾瑹o(wú)同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格,香檳酒總計(jì)生產(chǎn)成本為15000元。以上均為不含增值稅價(jià)格:其他酒的成本利潤(rùn)率5%,消費(fèi)稅稅率為10%;糧食白酒消費(fèi)稅稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤,黃酒定額稅率為240元/噸。要求:根據(jù)稅法規(guī)定,計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
華星公司發(fā)生以下銷(xiāo)售業(yè)務(wù):①3月7日收到華豐公司的訂貨款200,000元,存入銀行。②4月17日,向華豐公司發(fā)出A產(chǎn)品600件,每件售價(jià)250元開(kāi)具銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票,增值稅率13%,交易完成結(jié)清余款③4月27日,銷(xiāo)售一批甲材料800公斤,每公斤售價(jià)50元,開(kāi)具銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票,增值稅率13%,貨款已存入銀行④30日,根據(jù)出庫(kù)單,計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)A產(chǎn)品和甲材料的銷(xiāo)售成本其中:A產(chǎn)品每件成本為175元,甲材料每公斤成本為42元求4筆的會(huì)記分錄,要有具體金額
華星公司發(fā)生以下銷(xiāo)售業(yè)務(wù):①3月7日收到華豐公司的訂貨款200,000元,存入銀行。②4月17日,向華豐公司發(fā)出A產(chǎn)品600件,每件售價(jià)250元開(kāi)具銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票,增值稅率13%,交易完成結(jié)清余款③4月27日,銷(xiāo)售一批甲材料800公斤,每公斤售價(jià)50元,開(kāi)具銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票,增值稅率13%,貨款已存入銀行④30日,根據(jù)出庫(kù)單,計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)A產(chǎn)品和甲材料的銷(xiāo)售成本其中:A產(chǎn)品每件成本為175元,甲材料每公斤成本為42元這4筆的會(huì)記分錄是什么,具體金額分別是什么
我公司購(gòu)入一批原材料有瑕疵,直接報(bào)廢,不需要退還供應(yīng)商,如何做賬
沒(méi)有上市的有限公司,租用股東的個(gè)人資產(chǎn),股東收到的租金需要繳稅嗎
收到投資款,請(qǐng)問(wèn)是記賬在其他應(yīng)收款貸方嗎?
賬上有一筆掛賬,當(dāng)時(shí)已經(jīng)付款了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒(méi)沖賬,金額有1萬(wàn)多,現(xiàn)在要怎么沖這筆賬?
@老師,我們銷(xiāo)售使用過(guò)的車(chē)輛一般納稅人,之前抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)了,二手車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)具了二手車(chē)過(guò)戶(hù)的發(fā)票,但是我們是把這臺(tái)車(chē)過(guò)戶(hù)給了一個(gè)個(gè)人,相當(dāng)于是極低的價(jià)格轉(zhuǎn)讓?zhuān)覀兪切枰曂N(xiāo)售的,我們需要開(kāi)具發(fā)票么?以及稅費(fèi)申報(bào)怎么申報(bào)?
購(gòu)房發(fā)票怎么入賬? 要怎么做分錄 可以用于成本嗎?
老師,我想問(wèn)一下,我們公司是高新技術(shù)企業(yè),之前研發(fā)費(fèi)用一直沒(méi)有入賬,只在年末匯算清繳時(shí)高新團(tuán)隊(duì)幫忙一次性歸集,然后改全年的賬,這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎
老師,問(wèn)下,原客戶(hù)現(xiàn)金付款5000元,現(xiàn)需退回,對(duì)方對(duì)公轉(zhuǎn)賬5000元至我司,具體會(huì)計(jì)分錄如何做
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下,長(zhǎng)期股權(quán)投資需要驗(yàn)資嘛?什么是權(quán)益法呢
我是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 什么是EPC項(xiàng)目?
那這樣應(yīng)收賬款不算虛增了么?
不是虛增,而是給對(duì)方折讓
因?yàn)槊抗P業(yè)務(wù)都是這樣的銷(xiāo)售方式,這樣財(cái)務(wù)費(fèi)用會(huì)加很多。我是每個(gè)月計(jì)提一個(gè)比例,減少主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,增加其他應(yīng)收賬款-客戶(hù)返利。然后結(jié)算的時(shí)候, 借:銀行存款3000 其他應(yīng)付款_客戶(hù)返利2000 貸:應(yīng)收賬款5000
那其他應(yīng)付款最后去向呢,其他應(yīng)付款也是稅務(wù)稽查重點(diǎn)
和營(yíng)業(yè)收入結(jié)平。最開(kāi)始是按比例提取 借:其他應(yīng)付款-10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-10000 然后年底剩余再?zèng)_會(huì)或補(bǔ)提
這樣做帳而且現(xiàn)金折扣這么多,有問(wèn)題,為什么經(jīng)常產(chǎn)生這種業(yè)務(wù)呢,理由是什么
上面的帳如果是內(nèi)部賬,不見(jiàn)人那種,是沒(méi)問(wèn)題的,如果是報(bào)稅務(wù)局的就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)了
因?yàn)橘u(mài)稻種的,不能直接按結(jié)算價(jià)開(kāi)銷(xiāo)售單,會(huì)弄亂市場(chǎng),先按市場(chǎng)價(jià)銷(xiāo)售,最后會(huì)給客戶(hù)最終結(jié)算價(jià)扣除一定的銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì),這樣的業(yè)務(wù)流程。所以我就處理不好
我以后想更正規(guī)一點(diǎn),應(yīng)該怎么處理呢?應(yīng)該這么處理嗎? 借:應(yīng)收賬款-2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-2000 借:銀行存款3000 貸應(yīng)收賬款3000 這樣處理是不是也不對(duì)
這不就是現(xiàn)金折扣嗎,財(cái)務(wù)費(fèi)用沒(méi)問(wèn)題的,為什么真實(shí)業(yè)務(wù)怕財(cái)務(wù)費(fèi)用大呢
我這公司一整年計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的話就有200多萬(wàn)了,也可以么?如果涉及稅務(wù)的話也沒(méi)事嗎?
真實(shí)業(yè)務(wù),合規(guī)合法的,就是對(duì)方買(mǎi)產(chǎn)品給與對(duì)方的現(xiàn)金折扣
好的。那我今年就這樣處理。請(qǐng)問(wèn),以前年度按照我之前那種處理方法還需要調(diào)整么?
還有個(gè)問(wèn)題,就是這個(gè)2020年有筆應(yīng)收賬款10000元,但在2021年2月才結(jié)算,實(shí)收7000,那這財(cái)務(wù)費(fèi)用不就是會(huì)扣在2021年度了么?
一個(gè)內(nèi)賬,調(diào)不調(diào)無(wú)所謂,兩種方式都可以,如果外賬涉稅,就要正規(guī)的會(huì)計(jì)分錄調(diào)整了
安裝現(xiàn)金折扣實(shí)際發(fā)生年度入賬
按照現(xiàn)金折扣實(shí)際發(fā)生年度入賬
就是說(shuō),我這現(xiàn)金折扣發(fā)生在2021年度,3000的財(cái)務(wù)費(fèi)用還是應(yīng)該計(jì)入2021年度利潤(rùn)表,對(duì)嘛?麻煩老師了,還有疑問(wèn)白天再咨詢(xún)您。謝謝了
好的,感覺(jué)滿(mǎn)意給個(gè)5星好評(píng)
老師,那跨年度結(jié)算怎么辦,是不是應(yīng)該用以前年度損益調(diào)2020年度的
這個(gè)需要看什么業(yè)務(wù),實(shí)務(wù)中還是有變通余地的,一般都不通過(guò)以前年度損益調(diào)。麻煩的很
就是昨晚問(wèn)的應(yīng)收賬款20年應(yīng)收5000,21年2月份結(jié)算實(shí)際收款3000,這2000那實(shí)務(wù)中如何處理?
實(shí)際結(jié)算時(shí),21年2月處理