久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

私人銷售公司,內(nèi)部賬,不開發(fā)票銷售。 1月份銷售開票按市場價100斤,一斤50元,應收賬款和主營業(yè)務收入計入5000元。7月末與客戶結算,按照結算價30元/斤,實收3000。怎么會計處理

2021-02-04 22:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-04 23:00

借:銀行存款3000 財務費用2000 貸:應收賬款5000

頭像
快賬用戶9231 追問 2021-02-04 23:03

那這樣應收賬款不算虛增了么?

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-04 23:05

不是虛增,而是給對方折讓

頭像
快賬用戶9231 追問 2021-02-04 23:10

因為每筆業(yè)務都是這樣的銷售方式,這樣財務費用會加很多。我是每個月計提一個比例,減少主營業(yè)務收入,增加其他應收賬款-客戶返利。然后結算的時候, 借:銀行存款3000 其他應付款_客戶返利2000 貸:應收賬款5000

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-04 23:12

那其他應付款最后去向呢,其他應付款也是稅務稽查重點

頭像
快賬用戶9231 追問 2021-02-04 23:20

和營業(yè)收入結平。最開始是按比例提取 借:其他應付款-10000 貸:主營業(yè)務收入-10000 然后年底剩余再沖會或補提

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-04 23:26

這樣做帳而且現(xiàn)金折扣這么多,有問題,為什么經(jīng)常產(chǎn)生這種業(yè)務呢,理由是什么

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-04 23:27

上面的帳如果是內(nèi)部賬,不見人那種,是沒問題的,如果是報稅務局的就會有風險了

頭像
快賬用戶9231 追問 2021-02-04 23:33

因為賣稻種的,不能直接按結算價開銷售單,會弄亂市場,先按市場價銷售,最后會給客戶最終結算價扣除一定的銷售獎勵,這樣的業(yè)務流程。所以我就處理不好

頭像
快賬用戶9231 追問 2021-02-04 23:44

我以后想更正規(guī)一點,應該怎么處理呢?應該這么處理嗎? 借:應收賬款-2000 貸:主營業(yè)務收入-2000 借:銀行存款3000 貸應收賬款3000 這樣處理是不是也不對

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-04 23:50

這不就是現(xiàn)金折扣嗎,財務費用沒問題的,為什么真實業(yè)務怕財務費用大呢

頭像
快賬用戶9231 追問 2021-02-04 23:55

我這公司一整年計入財務費用的話就有200多萬了,也可以么?如果涉及稅務的話也沒事嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-05 00:03

真實業(yè)務,合規(guī)合法的,就是對方買產(chǎn)品給與對方的現(xiàn)金折扣

頭像
快賬用戶9231 追問 2021-02-05 00:13

好的。那我今年就這樣處理。請問,以前年度按照我之前那種處理方法還需要調(diào)整么?

頭像
快賬用戶9231 追問 2021-02-05 00:18

還有個問題,就是這個2020年有筆應收賬款10000元,但在2021年2月才結算,實收7000,那這財務費用不就是會扣在2021年度了么?

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-05 00:21

一個內(nèi)賬,調(diào)不調(diào)無所謂,兩種方式都可以,如果外賬涉稅,就要正規(guī)的會計分錄調(diào)整了

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-05 00:22

安裝現(xiàn)金折扣實際發(fā)生年度入賬

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-05 00:22

按照現(xiàn)金折扣實際發(fā)生年度入賬

頭像
快賬用戶9231 追問 2021-02-05 00:27

就是說,我這現(xiàn)金折扣發(fā)生在2021年度,3000的財務費用還是應該計入2021年度利潤表,對嘛?麻煩老師了,還有疑問白天再咨詢您。謝謝了

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-05 00:31

好的,感覺滿意給個5星好評

頭像
快賬用戶9231 追問 2021-02-05 08:20

老師,那跨年度結算怎么辦,是不是應該用以前年度損益調(diào)2020年度的

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-05 08:37

這個需要看什么業(yè)務,實務中還是有變通余地的,一般都不通過以前年度損益調(diào)。麻煩的很

頭像
快賬用戶9231 追問 2021-02-05 08:39

就是昨晚問的應收賬款20年應收5000,21年2月份結算實際收款3000,這2000那實務中如何處理?

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-05 08:42

實際結算時,21年2月處理

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
借:銀行存款3000 財務費用2000 貸:應收賬款5000
2021-02-04
你好,借:銀行存款 銷售費用 貸:應收賬款
2021-02-05
一、第一個問題:正常需要按手寫銷售發(fā)票上的銷售金額做分錄。 借:應收賬款5000 貸:主營業(yè)務收入5000 屬于免交增值稅的業(yè)務。 二、收款時,分錄是: 借:銀行存款3000 貸:應收賬款3000 三、借:壞賬準備2000 貸:應收賬款2000 上述業(yè)務建議后期按實際銷售單價開具發(fā)票。
2021-02-05
你后面是什么意思,另外的250會給你相關的發(fā)票嗎
2021-01-28
你好;? ?可以做銷售折扣的;但是發(fā)票和合同都要注明折扣金額? ?
2022-03-03
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×