同學(xué)你好 是兩個(gè)股東就分開交
我們想問一下辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的問題,我們公司有五個(gè)股東,今年有三個(gè)股東不想干了,要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他兩個(gè)股東,一個(gè)股東初始投資額40萬和另一個(gè)股東初始投資額30萬都轉(zhuǎn)讓給法人股東,還有一個(gè)股東初始投資額20萬轉(zhuǎn)讓給第五個(gè)股東了,收到股權(quán)的兩個(gè)股東都是以銀行轉(zhuǎn)賬支付的,按原投資額的價(jià)款分別是40萬、30萬、20萬買回的,那這個(gè)人所得稅交多少呢?印花稅交多少呢?
公司兩個(gè)股東,一個(gè)月其中一個(gè)股東投資了一筆投資款,另一個(gè)兩個(gè)日期分兩筆投入,請問印花稅是按總額算報(bào)一次,還是分兩個(gè)股東兩次交,還是按一筆投資款交一次?
公司有兩個(gè)公司股東 投資額1000萬 一個(gè)公司一半 寧外500萬 但是現(xiàn)在都是其中一個(gè)公司的投資款就投了1000萬 沒有分開公司股東投入會(huì)有問題嗎?
公司新注冊一個(gè)公司,注冊資金100萬,是兩個(gè)股東公司出資注冊的,其中一個(gè)股東占10%投資款100,另一個(gè)公司占股90%,按這樣合理嗎?注冊資金一共100萬,小股東投資100萬怎么入賬
公司3個(gè)股東,其中只有一個(gè)股東投資款入賬使用了,其他兩個(gè)股東的還沒有投入,現(xiàn)在公司運(yùn)營不下去解散的話,其他兩個(gè)股東是必須要投入投資款才能清算嗎?
2024年11月7日,公司銀行賬戶支付車輛租賃公司一筆押金8400元,當(dāng)時(shí)以為是租金,錯(cuò)誤記賬:借:銷售費(fèi)用-車輛租賃費(fèi)8400,貸:銀行存款8400。 2025年8月審核發(fā)現(xiàn)此筆錯(cuò)賬,經(jīng)核實(shí),此筆款應(yīng)掛“其他應(yīng)收款”科目。 公司適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅率25%,2024年利潤為負(fù)80萬,虧損狀態(tài)現(xiàn),調(diào)賬做以下分錄是否正確? 是否考慮所得稅影響? 借:其他應(yīng)收款 - 車輛押金 8400 貸:以前年度損益調(diào)整8400 借:以前年度損益調(diào)整 2100(8400×25%) 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 2100 借:以前年度損益調(diào)整 6300 貸:利潤分配 - 未分配利潤 6300
老師 假如是公司的第二個(gè)月 工商登記費(fèi)為啥還計(jì)入開辦費(fèi) 都第二個(gè)月了還分為籌建時(shí)間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個(gè)月繳納增值稅其實(shí)不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時(shí)再測算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對嗎?
老師,2月無票收入500萬,3月開了100萬的發(fā)票,無票收入又做了300萬,那填無票收入就應(yīng)該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬嗎
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對嗎?
就是說兩個(gè)股東分兩筆就可以了?其中一個(gè)一個(gè)月投了兩次錢可以算在一起對吧?
恩 對的 是這樣的哦
一月投入的錢,二月交印花稅沒問題吧?不需要計(jì)提的吧?
恩,二月交可以 要計(jì)提的
但是我都沒看到流水,當(dāng)月也沒辦法計(jì)提,比如12月加入投資款,我要1月才能看到流水才做賬報(bào)印花稅
對的 這樣就可以的
那我當(dāng)月發(fā)生的投資款沒辦法計(jì)提
你可以先做投資款然后再計(jì)提 正好次月繳納
我們的財(cái)務(wù)軟件是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,都是需要計(jì)提印花稅的嗎?
恩 印花稅都要計(jì)提的
謝謝老師,頭疼,去年的12月的代賬公司沒有給我們計(jì)提,現(xiàn)在都翻年了,怎么弄
補(bǔ)計(jì)提就可以的哦
牽扯到所得稅匯算清繳嗎?
同學(xué)你好 你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
那就直接 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
謝謝老師,知道了,我就是頭疼12月的投資款計(jì)提不計(jì)提的問題,主要是都到2月了,該報(bào)的報(bào)表代賬公司都網(wǎng)上報(bào)稅務(wù)局了,我發(fā)現(xiàn)他們的問題賬都改了幾次了,這次再是投資款印花稅的問題再改我都改的怕稅務(wù)機(jī)關(guān)找我們了
你這樣調(diào)整一般沒事的