福利費(fèi)不可以抵扣所得稅。
老師,我們公司的座機(jī)交話費(fèi)的時(shí)候只能開法人的名字,不能開公司的,這張電子普通發(fā)票還能入賬嗎?
老師,我們公司在籌建期,開給老板個(gè)人的電話費(fèi),能夠報(bào)銷嗎?在企業(yè)所得稅時(shí),可以扣除嗎?
老師們!我們公司老板報(bào)銷電話費(fèi),電信公司開具的電子普通發(fā)票是以老板個(gè)人名字開的,這個(gè)發(fā)票能不能在稅前扣除?
老師,飛機(jī)票報(bào)銷以電子普票發(fā)票形式,但電子普通發(fā)票抬頭是個(gè)人名字,不是公司名稱,能稅前抵扣嗎?
我們公司租了房子,電費(fèi)發(fā)票是房東個(gè)人名字,這個(gè)能在睡前扣除嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
也就是不能當(dāng)公司的發(fā)票入賬的對(duì)嗎?
這個(gè)老板的電話費(fèi),不是福利費(fèi)
老板再報(bào)銷電話費(fèi)是不是應(yīng)該用抬頭是公司的名稱才可以稅前扣除?
可以當(dāng)作公司的費(fèi)用,但是不可以抵扣所得稅,不符合規(guī)定。
那么我們租的辦公室是一家房地產(chǎn)公司,我們的電費(fèi)是這個(gè)房地產(chǎn)公司交的,也開成電子發(fā)票但抬頭是這個(gè)房地產(chǎn)公司的名字,那么這個(gè)發(fā)票我們能不能入賬稅前扣除?
你好,這種可以讓對(duì)方給你開一個(gè)分割單。
原始憑證分割單可以抵扣所得稅。
他給的是電子發(fā)票,蓋子他們房地產(chǎn)公司的發(fā)票章
按照電子發(fā)票上蓋的是國家電網(wǎng)供電公司的章
你好 上面是蓋公章的。
是蓋的他們房地產(chǎn)的公章,這個(gè)確定可以稅前扣除的嗎?
是的,可以稅前扣除。
那么電話費(fèi)的該如何才可以報(bào)銷入賬稅前扣除呢?
建議做現(xiàn)金福利,這個(gè)不需要發(fā)票,按工資的14%抵扣。