你好,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)是可以進項加計扣除10%,截止時間是2021年12月31日
請問老師,自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應納稅額。 我們公司開的發(fā)票是現(xiàn)在服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費,我們享受這個政策嗎?
老師,請問現(xiàn)代服務(wù)業(yè)是可以進項加計扣除10%,截止時間是2021年12月31日是嗎?
老師,疫情期間,國家有規(guī)定,2019年10月1日至2021年12月31日,允許生活服務(wù)業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計15%,抵減應納稅額,這句話中的可抵扣進項稅額加計15%,是什么意思?可否舉個例子嗎?
老師,對主營業(yè)務(wù)為郵政、電信、現(xiàn)代服務(wù)和生活服務(wù)業(yè)的納稅人,按進項稅額加計10%抵減應納稅額,政策實施期限暫定截止至2021年底。我公司是做停車收費的,稅局核定為不動產(chǎn)租賃。是否屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè),加計扣除。
老師好,加計抵扣政策截止于2021年12月31日,請問這個日期是按稅費所屬期還是申報日期?比如2022年1月申報2021年12月增值稅時還可以享受抵扣銷項稅額嗎?
老師,合伙企業(yè)有沒有企業(yè)征信呀?
外貿(mào)企業(yè)需要繳納水利基金嗎
請問下,我們和客戶合作,因為客戶自己內(nèi)部的保密原因,購買了我們的A這個產(chǎn)品,但是開票需要我們開成他們公司內(nèi)部自己叫的產(chǎn)品說明下原因?,謝謝老師。名稱B,稅收代碼一致,這種情況可以嗎?如果可以有相關(guān)依據(jù)嗎?如果:不可以請
計提廠房租金是計提已稅還是未稅金額
老師,如果公司按每月接取得發(fā)票申報印花稅?請問費用類歺費,辦公費用的發(fā)票需要申報印花稅的嗎?
固定資產(chǎn)需要達到什么條件才可以驗收條件
按三六九十二月做賬的意思就是,一到三月的帳都坐到三月里,四到六做到六月份里是嗎
老師,請問我們公司購買商品后銷售,但是購進后還需要截斷銷售,這個截斷的加工費計入什么科目
請問老師,前臺開票系統(tǒng)的運費費,可以抵扣稅額么
土地增值稅三分法下,我只有收入總數(shù)和已扣除土地價款的總數(shù)啊,怎么確定三種類型房地產(chǎn)各自的收入總額和可扣除的取得土地使用權(quán)所支付的金額呢?
好的 謝謝
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦?