借固定資產(chǎn)貸,利潤分配。 你的折舊,去年的也做,利潤分配里面。
老師您好,我想問一下,我們是6月份剛成立的分公司,今年年初籌辦的時(shí)候,總部買的一些辦公用品還有桌椅之類的固定資產(chǎn),要計(jì)提折舊嗎
老師您好,我想問一下,我們?nèi)ツ臧艳k公桌椅記到了管理費(fèi)用里,老板今年要求做成固定資產(chǎn),這個(gè)要怎么調(diào)
您好,我想問下我們老板給家里買的書柜5萬多,走的公司公賬,有進(jìn)項(xiàng)專票收到,這個(gè)費(fèi)用要做固定資產(chǎn)嗎,還是普通管理費(fèi)用-辦公用品就行
老師,您好,以前年度把固定資產(chǎn)放在管理費(fèi)用里面了,請問一下需要怎么調(diào)賬呢?
老師 請問一下 去年的一個(gè)固定資產(chǎn),我做成了管理費(fèi)用 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸其他應(yīng)收款-備用金 今年發(fā)現(xiàn)了, 我可以做 借固定資產(chǎn) 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會自動申報(bào)?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級會計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)