您好 可以選擇簡(jiǎn)易征收的。
請(qǐng)問(wèn)老師,公司簽訂的是人事咨詢服務(wù)合同,按簡(jiǎn)易征收3%的稅率,那這個(gè)申報(bào)(三)的里面,3%征收率的項(xiàng)目需要填寫嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司提供人事咨詢服務(wù),是否屬于簡(jiǎn)易征收范圍,開票時(shí)選擇了3%的稅率,變成簡(jiǎn)易計(jì)稅了
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,園林綠化提供的勞務(wù),是屬于建筑服務(wù)嗎?一般納稅人可以開百分之3簡(jiǎn)易征收稅率嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)哈 這個(gè)簡(jiǎn)易征收按3%嘛? 根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》規(guī)定,提供物流輔助服務(wù)的一般納稅人在提供相應(yīng)的應(yīng)稅服務(wù)時(shí),可以根據(jù)自身實(shí)際情況選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅,其中包括倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、裝卸搬運(yùn)服務(wù)、收派服務(wù)。”?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題:一般納稅人的勞務(wù)公司,開專票是3%, 1.這是不是選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅呢? 2.所有的項(xiàng)目選擇的3%稅率,進(jìn)項(xiàng)稅額還可以抵扣么?
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國(guó)外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說(shuō)明
涉外收入申報(bào)單在哪里打?。?/p>
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號(hào)被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤(rùn)445萬(wàn),我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,445萬(wàn)*30%=133.5萬(wàn),而且這133.5萬(wàn)已經(jīng)打入公賬
老師,請(qǐng)問(wèn)有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在營(yíng)業(yè)執(zhí)照還需要繳納印花稅嗎?我11月份時(shí)沒(méi)有繳納印花稅,可以在電子稅務(wù)局里補(bǔ)申報(bào)嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照一本五元, 需要繳納您可以補(bǔ)充申報(bào)各地系統(tǒng)不一樣,你可以先在網(wǎng)上試一下, 如果網(wǎng)上不能申報(bào),就去大廳補(bǔ)報(bào)。
營(yíng)業(yè)執(zhí)照還有副本,所以要寫2份是嗎?資金賬簿是什么意思?就是我在網(wǎng)上買了一個(gè)明細(xì)分類賬,總分類賬,銀行存款日記賬這些賬簿,也是需要繳納印花稅嗎?并且要去稅務(wù)局蓋稅務(wù)章嗎?
你好,是的,資金賬簿就是實(shí)收資本和資本公積金 他賬本的印花稅減免了。
你好,是的,資金賬簿就是實(shí)收資本和資本公積金 其他賬本的印花稅減免了。
老師,公司11月份注冊(cè)時(shí)寫的注冊(cè)資本1000萬(wàn),這個(gè)也是要交印花稅的么?但是11月和12月因?yàn)闆](méi)有業(yè)務(wù),我都0申報(bào)了
您好 注冊(cè)資本不交印花稅 實(shí)收資本交印花稅。
因?yàn)槭呛匣锲髽I(yè)嘛,所以我現(xiàn)在只要補(bǔ)申報(bào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的印花稅就可以了?
您好 是的您繳納營(yíng)業(yè)執(zhí)照的印花稅。
現(xiàn)金流量表,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,一共3個(gè)表,是否要跟銀行卡的流水對(duì)應(yīng)
您好 不相關(guān)的問(wèn)題請(qǐng)您重新提問(wèn)
可以下個(gè)月補(bǔ)嗎?說(shuō)可以一年內(nèi)補(bǔ)好就行
您好您補(bǔ)繳的時(shí)間越長(zhǎng)滯納金會(huì)越多。
營(yíng)業(yè)執(zhí)照印花稅是辦理時(shí)交?還是在企業(yè)的第一個(gè)月納稅申報(bào)時(shí)交?
您好, 按照稅務(wù)局核定的時(shí)間申報(bào)。
核定的時(shí)間?
稅種核定書上面的時(shí)間。
稅種核定上是11月6號(hào)
你好那您就在這個(gè)核定期申報(bào)就可以。