同學(xué)你好,按出口日期12月份發(fā)出商品確認收入(12月份開發(fā)票,按12月份1日的匯率),出口是退稅,不交增值稅,無需交附加稅。
老師,出口這塊你熟悉嗎?很想咨詢就是我1月出口報關(guān)2月結(jié)關(guān)然后確認收入在2月嗎?還是說1月確認收入,2月做調(diào)匯發(fā)票再確認一次收入?然后計征城建,教育和印花是一月按1月開票計征,然后2月如果調(diào)匯調(diào)減是計征依據(jù)是負數(shù)嗎?
報關(guān)單11月是申報日期,12月是出口日期,那么我生產(chǎn)是1月才錄所屬期為12月的出口離線系統(tǒng),然后我計提城建,教育和教育是錄系統(tǒng)同期12月,然后印花我11月計征一次,12月再和正數(shù)一起計征印花稅
報關(guān)單申報日期11月,出口日期12月,城建,教育和地方教育是等12月出口日期在計征,然后印花就是11月計征,12月匯率調(diào)減也是和其他的銷售額合并一起計征嗎?
11月申報日期,12月出口日期,確認收入是不是12月,11月做發(fā)出商品,11月開票,12月開匯率調(diào)整發(fā)票,然后12月申報退稅才錄系統(tǒng),才計征城建,教育,地方教育,然后印花是11月計征,12月調(diào)減再做和其他內(nèi)銷一起計征印花?
黎老師,想咨詢你,出口報關(guān)單我申報日期11月,出口日期12月然后我確認收入是12月,11月做發(fā)出商品嗎?然后我計征城建,教育和地方教育都是按免抵稅額算是不是等出口日期12月再做計征城建,教育和地方教育,然后申報日期11月我就要開票,12月出口日期再開匯率調(diào)整發(fā)票,然后我11越計征印花稅,12月匯率調(diào)減和其他的銷售收入合并一起計征印花稅?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?