同學(xué)你好,按出口日期12月份發(fā)出商品確認(rèn)收入(12月份開發(fā)票,按12月份1日的匯率),出口是退稅,不交增值稅,無需交附加稅。

老師,出口這塊你熟悉嗎?很想咨詢就是我1月出口報(bào)關(guān)2月結(jié)關(guān)然后確認(rèn)收入在2月嗎?還是說1月確認(rèn)收入,2月做調(diào)匯發(fā)票再確認(rèn)一次收入?然后計(jì)征城建,教育和印花是一月按1月開票計(jì)征,然后2月如果調(diào)匯調(diào)減是計(jì)征依據(jù)是負(fù)數(shù)嗎?
報(bào)關(guān)單11月是申報(bào)日期,12月是出口日期,那么我生產(chǎn)是1月才錄所屬期為12月的出口離線系統(tǒng),然后我計(jì)提城建,教育和教育是錄系統(tǒng)同期12月,然后印花我11月計(jì)征一次,12月再和正數(shù)一起計(jì)征印花稅
報(bào)關(guān)單申報(bào)日期11月,出口日期12月,城建,教育和地方教育是等12月出口日期在計(jì)征,然后印花就是11月計(jì)征,12月匯率調(diào)減也是和其他的銷售額合并一起計(jì)征嗎?
11月申報(bào)日期,12月出口日期,確認(rèn)收入是不是12月,11月做發(fā)出商品,11月開票,12月開匯率調(diào)整發(fā)票,然后12月申報(bào)退稅才錄系統(tǒng),才計(jì)征城建,教育,地方教育,然后印花是11月計(jì)征,12月調(diào)減再做和其他內(nèi)銷一起計(jì)征印花?
黎老師,想咨詢你,出口報(bào)關(guān)單我申報(bào)日期11月,出口日期12月然后我確認(rèn)收入是12月,11月做發(fā)出商品嗎?然后我計(jì)征城建,教育和地方教育都是按免抵稅額算是不是等出口日期12月再做計(jì)征城建,教育和地方教育,然后申報(bào)日期11月我就要開票,12月出口日期再開匯率調(diào)整發(fā)票,然后我11越計(jì)征印花稅,12月匯率調(diào)減和其他的銷售收入合并一起計(jì)征印花稅?
老師財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的報(bào)表,利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
請(qǐng)問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請(qǐng)定期定額
請(qǐng)問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個(gè)問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒搞明白 我們公司幫一個(gè)朋友交社保,每個(gè)月社保費(fèi)用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個(gè)月,但沒給他發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,這交的社保費(fèi)現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒有深圳那邊的老師?請(qǐng)問最近深圳那邊會(huì)計(jì)就業(yè)情況如何?40歲的會(huì)計(jì)還有發(fā)展機(jī)會(huì)嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)金額400萬。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫(kù)存1600萬,這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
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