你好 企業(yè)所得稅 稅負(fù)率 = 應(yīng)交企業(yè)所得稅 除以營業(yè)收入來核算的
稅前利潤率定為不超過5個點,但是公司稅前利潤率已經(jīng)是負(fù)數(shù),那這樣公司的稅前利潤率負(fù)多少有關(guān)系嗎
企業(yè)所得稅跟稅負(fù)率還有利潤率之前的關(guān)系是什么?有公式嗎?
企業(yè)所得稅的稅負(fù)率怎么算?企業(yè)所得稅的稅負(fù)和所得稅匯算清繳有關(guān)系嗎
老師您好,生產(chǎn)制造業(yè)一般納稅人,請問稅負(fù)率跟利潤有關(guān)系沒有?稅負(fù)率高利潤低能不能表示有什么問題
所得稅跟利潤有什么關(guān)系?能列出公式嗎?
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報,怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
利潤率呢?有什么關(guān)系嗎?營業(yè)收入不是一定的嗎啊?開票的收入
?你好? 營業(yè)收入是不含稅收入 (包括主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入合計? )比如?利潤率是利潤與成本之間的比率,利潤率的計算公式有以下幾個:利潤÷成本×100%=利潤率;成本利潤率=利潤÷成本×100%;銷售利潤率=利潤÷銷售收入×100%。
所以我們做外賬是需要知道我們公司的稅負(fù)率跟哪個利潤率?
?你好 是的。? 需要知道你稅負(fù)率?
利潤率呢?這個需要知道那個?
?你好? ?外賬不考慮這個 。 外賬是按實際來做賬 。 你們考慮下稅負(fù)率就行了??
別的老師說得問
?你好 那你就看外賬會計那邊,你可以問下企業(yè)那邊的情況 。