同學(xué)您好,一般是根據(jù)報(bào)關(guān)單的金額開(kāi)具銷售發(fā)票 ,然后增值稅申報(bào)根據(jù)銷售發(fā)票的,
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位是外貿(mào)企業(yè),剛申報(bào)了出口退稅,增值稅申報(bào)表關(guān)于出口退稅的需要在哪里填東西嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅是憑報(bào)關(guān)單金額報(bào)增值稅嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口貨物,申報(bào)出口增值稅收入,沒(méi)有按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的出口日期內(nèi)申報(bào)出口收入,會(huì)影響出口退稅嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅增值稅申報(bào)與退稅申報(bào)之間有什么關(guān)系呢?都是在申報(bào)期之前完成嗎?外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)與退稅申報(bào)之間有關(guān)系嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)出口退稅企業(yè),增值稅收入是依據(jù)什么,報(bào)關(guān)單嗎
你好我們有兩個(gè)公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開(kāi)了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計(jì)收入怎么導(dǎo)出來(lái)
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),以前是個(gè)體戶,從2023年開(kāi)始教育局要求我們把營(yíng)業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財(cái)務(wù)這塊一直沒(méi)有做,網(wǎng)上報(bào)稅一直是零報(bào),我現(xiàn)在想把賬去做起來(lái),但是我們這個(gè)屬于小機(jī)構(gòu),就幾個(gè)老師,老板也只有一個(gè),這樣的財(cái)務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實(shí)操課,只可以免費(fèi)一年嗎?那送的校長(zhǎng)vip,可以永久免費(fèi)嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會(huì)計(jì),老板要招聘一位建筑會(huì)計(jì)來(lái)做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財(cái)務(wù)賬?
第3問(wèn)中 答案里畫紅線的地方 這個(gè)代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開(kāi) 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開(kāi)給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請(qǐng)問(wèn)下他需要繳納稅費(fèi)
對(duì)于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無(wú)法取得發(fā)票怎么處理
這個(gè)報(bào)稅時(shí)是填免稅的吧?
因?yàn)檫€沒(méi)有去申請(qǐng)退稅,也沒(méi)有看見(jiàn)發(fā)票
同學(xué)您好, 是的, 是這樣的
那美元和人民幣怎么算匯兌呢
我們平時(shí)做賬
根據(jù)月末最后一天的匯率×匯率和賬面人民幣金額的比較,差額就是匯兌損益,