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老師我單位給部分員工每月500元的餐費補助,以及值班人員每人每次的5元補助,費用直接給到指定的餐館,我們每月跟餐館結(jié)賬,這部分費用算福利費嗎?工資申報的時候需要加上嗎

2021-02-03 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-03 16:12

您好,直接給餐館的屬于福利費,不需要個稅申報

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您好,直接給餐館的屬于福利費,不需要個稅申報
2021-02-03
同學(xué)你好 2.誤餐補助不交個稅的 1.也可以做到福利費一部分
2022-01-06
你好,需要開發(fā)票。有發(fā)票才可以抵扣所得稅。
2024-09-03
同學(xué),你好,你這些費用,你要分清是業(yè)務(wù)招待費還是員工聚餐福利費 業(yè)務(wù)招待費的扣除標(biāo)準(zhǔn),按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰ 福利費的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出,不超過工資薪金總額14%的部分
2023-02-27
差旅費補貼就做差旅費補貼 這個沒有發(fā)票可以稅前扣除
2021-11-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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