資產(chǎn)負債表期初余額是指年初數(shù) 如果有其他差異,建議檢查差異產(chǎn)生原因,跟據(jù)實際情況做出相應(yīng)的會計更正處理
企業(yè)賬務(wù) 1-5月記賬和報表是一個會計做的 6-12月記賬和報表是另一個會計做的 6月新會計根據(jù)5月科目余額表期末余額新建賬套,導致資產(chǎn)負債表的年初數(shù)和5月之前的資產(chǎn)負債表年初數(shù)不一致
老師請問新建賬套,之前是外賬會計做,我7月份開始接手,她6月的資產(chǎn)負債表的年初余額和期末數(shù),還有利潤表的本年累計數(shù),都填在初始化的初始余額那個地方,是金蝶高級商貿(mào)版
公司之前都是代理記賬,4月份我接過來,按照代理記賬那邊給的3月份科目余額表進行建賬,填完科目期初查詢,建完4-6月份的賬務(wù),把6月份的資產(chǎn)負債表打印出來,登錄國稅局報稅,發(fā)現(xiàn)6月份的資產(chǎn)負債表年初余額和稅務(wù)局那上邊的年初余額不一樣(但是稅務(wù)局報表上的年初余額能和資產(chǎn)負債表的對應(yīng)上)。為什么?
老師,我是9月份交接過來的賬,重新錄期初余額只能錄資產(chǎn)負債表里面的期末余額,導致資產(chǎn)負債表中年初余額和期末余額是一樣的,利潤表里面的本年累計數(shù)據(jù)錄上和資產(chǎn)負債表邏輯關(guān)系不符了,這個怎么處理呢
老師,8月的資產(chǎn)負債表期末數(shù)和年初數(shù)都不平衡,會計讓我把資產(chǎn)負債表的和科目余額表的期末余額核對一下,這個有用嗎?是不是建賬問題
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應(yīng)交稅費(進項),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應(yīng)交稅費(進項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網(wǎng)刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費算不算呢?