您好,是按照合同金額18000一次繳納
請問老師,技術(shù)合同簽訂是每個月支付1500元,合同訂立是1年。那么印花稅是怎么繳?每個月一次,還是按合同上的一次性繳納?謝謝
請問老師,簽訂的一年合同,費用18000,在繳納印花稅時按18000一次性繳納,那個稅務(wù)所屬期是按照上個月的報?還是按照合同簽訂日期?
老師,請問一下銷售被子,勞保用品的。沒有跟對方簽訂合同。那么這個是按照購銷合同去繳納印花稅的吧?萬分之三。那這個情況是按照開票金額不含稅金額繳納,還是價稅合計繳納印花稅吖?
老師 印花稅究竟按照簽訂的合同來繳納印花稅還是按照每月收到的發(fā)票金額來申報繳納呢?因為存在時間差異 簽了合同 有些過了一年以后才開的發(fā)票,甚至很多根本沒有合同的
公司簽訂租房合同(承租方),一次性簽了4年的合同,每年租金40萬,三個月支付一次。 請問這個租賃合同的印花稅,是按照4年合同的總價一次性交,還是按季度每季交10萬的印花稅呢?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補錄再25年,會不會涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費,錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報年報時候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
員工12月進來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報工資時,離職時間填什么時候
老師你好入職時間是五月一日,個稅申報時間應(yīng)該是六月對嗎
老師,員工出差通行費發(fā)票抬頭是車牌,能用嗎
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會計分錄分別是啥
老師,我在申報增值稅的時候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會顯示出來不抵扣認證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計數(shù)去了,我想問下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會顯示在增值稅申報表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報,是直接手動把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師,已簽收的銀行承兌怎么查詢不到呢?
老師,請教下,收到保理費和支付保理費,銀行直接把貼息費扣了,支付保理費時開了一張專票,這兩筆分錄怎么寫
您好,按合同簽訂日期申報
稅務(wù)所屬期怎么填寫呢?
有一份合同是2020年12月簽訂的,這個有關(guān)系嗎?能寫所屬期為2021年1月的嗎
您好,應(yīng)當是2020年12月所屬期
好的。謝謝老師。營業(yè)執(zhí)照的印花稅補申報只能去稅務(wù)廳么?
您好,您看下電子稅務(wù)局,若能申報,就可以不去大廳
老師,我在采集印花稅稅源的時候,我把兩份合同都寫了,但一直還是這樣,是什么情況?
您好,不好意思,這個第一次遇到您的這個情況
好的,謝謝
老師,我這個比對過了,都是0啊,為什么會這樣呢
您好,您客氣,不好意思沒能給您解決事項