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進項發(fā)票稅額不夠抵扣會計分錄怎么做?

2021-02-02 23:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-02 23:19

當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 未交增值稅在以后月份上交時: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 當(dāng)月交納當(dāng)月增值稅: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款

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快賬用戶4503 追問 2021-02-02 23:31

那當(dāng)期未抵扣稅額呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-03 09:08

你好,不太明白你的意思

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當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 未交增值稅在以后月份上交時: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 當(dāng)月交納當(dāng)月增值稅: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2021-02-02
同學(xué)你好,繳納費用收到發(fā)票后,憑證如下: 1、借:管理費用-其他費用 貸:銀行存款等 2、借:應(yīng)交稅金-增值稅-減免稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅收入
2021-10-02
有留抵稅,不需要做賬 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-01-08
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸,銀行存款
2020-10-10
您好,按這截圖,這個分錄去做,您看一下截圖。
2021-07-13
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