當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 未交增值稅在以后月份上交時: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 當(dāng)月交納當(dāng)月增值稅: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
進項不夠抵扣要交增值稅,怎么做分錄
進項發(fā)票稅額不夠抵扣會計分錄怎么做?
轉(zhuǎn)出不能抵扣的進項稅額,會計分錄怎么做
老師,已經(jīng)抵扣了進項稅額,現(xiàn)在不能抵扣,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做會計分錄
在銷項抵扣進項時 進項不夠 有一部分的留抵稅額 分錄怎么做呢
同一集團的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?
高新技術(shù)企業(yè),平時發(fā)生的研發(fā)費用支出一般計入什么科目
老師,請教下,背景:員工之前預(yù)支過100元,現(xiàn)在過來報銷,以下兩種做賬方法都可以嗎?第二種才是標(biāo)準(zhǔn)做法吧? 1、借:管理費用-辦公費125 貸:銀行存款25 貸:其他應(yīng)收款100 2、借:管理費用-辦公費125 貸:其他應(yīng)付款125 借:其他應(yīng)付款125 貸:其他應(yīng)收款100 貸:銀行存款25
老師,簽訂一年的勞務(wù)合同比如12萬,這個就按照勞務(wù)費。開票入賬,按照勞務(wù)費申報個稅嗎?還是也可以照入工資表,跟其他員工一樣按照工資薪金申報個稅呢?連續(xù)性的勞務(wù)費有沒有規(guī)定可以?有什么區(qū)別呢?
生產(chǎn)成本—人工成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,需要手動嗎?
老師,我如果餐飲業(yè)每月營業(yè)額收入30萬,我應(yīng)該注冊公司還是個體戶?
老師電腦賬 在實際工作中原始憑證用不用上傳? 還是就按著原始憑證做賬就行
企業(yè)所得稅,不征和暫不征怎么理解?
現(xiàn)在是不是不用抄稅清卡了?直接月初的時候再電子稅務(wù)局報稅?
郭老師,賣雞蛋,個體戶,會涉及什么稅嗎,有沒有免稅政策,開普票是開免稅,還是開1個點的普票
那當(dāng)期未抵扣稅額呢?
你好,不太明白你的意思