您好,登記的話按照付款日期, 請問一下您是出納還是會計?
憑證號數(shù)是根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生來編寫,(如12月第36筆經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生在1號,那該如何編寫號數(shù))還是直接按照自然數(shù)字順序編寫呢? 若一筆經(jīng)濟業(yè)務有幾個分錄(不屬于一借多貸的情況),編寫的時候是一筆分錄寫一張記賬憑證還是寫在一張記賬憑證上?如果分開寫的話編號是重新編寫還是編分號呢?
登記記賬憑證什么順序呢?按時間順序可以嗎???如果1月1號收到一個付款憑證。是付給快遞的,但是快遞發(fā)票還沒來,1月15號才來,我登記記賬憑證寫幾號?是不是要等票據(jù)全了,才能記賬,記賬憑證就是15號???
老師,我剛接解出納工作才幾個月,就是記賬憑證號需要和會計的一致嗎?還是出納自己編個憑證號 ?之前我們公司的會計說各編各的,但是我發(fā)現(xiàn)有時候找單據(jù),要兩邊查看編號,比較 麻煩,沒有統(tǒng)一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個編號,再交給會計做賬。 如果統(tǒng)一,就需要我入賬后,給會計做賬,再交給我,按會計上的記賬登記登記,因為我的日記賬是每天交的,會計做賬沒我的及時,朋友和我說不需要和會計的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號我可以自己編是嗎?現(xiàn)在我的問題是我是每收支一筆,登記一個編號好,還是比方同一天入賬,有同類會計分錄的編個編號呢?我們會計的編號是記字 我的是收付轉 有矛盾嗎 因為我們每天收入支出比較多 還有就是比方我的編號是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個,我們會計說前面加個1字好區(qū)分月份,您覺得這樣計專業(yè)嗎?一般出納是怎么編號的呢?
1 .做物流倉儲的快遞公司(三方公司),因為存貨和快遞物件都是客戶的,那么快遞單(收貨人一般不做簽字)可以作為原始憑證嗎?我在網(wǎng)上查了些資料,說是快遞單不可以作為原始憑證,但是又說收貨單、送貨單可以做原始憑證,這兩個有區(qū)別嗎?目前生活中的快遞件比較多,如果是且需要入賬作為會計資料,那么回收成本似乎過高了,有沒有替代方案? 2 .快遞公司的部分客戶是個人,不具備簽訂合同(報價單)和開具發(fā)票的能力,收款入賬時,因為沒有合同和發(fā)票,這時候的原始憑證是什么? 3 .企業(yè)每個月與下游供應商(非銀行機構)的對賬單(訂單號+費用構成),是原始憑證嗎? 4 .如果做跨境業(yè)務,境內公司給下游供應商(在境外)使用外幣付款,那么下游供應商是開具外幣發(fā)票,還是開本幣發(fā)票?還是兩種發(fā)票都需要開具?
2x××年7月1日,大唐盛世公司原出納葉子和新出納進行了出納交接。交接時,庫存現(xiàn)金日記賬余額為5200元,實際清點余額為4900元,經(jīng)查,有300元費用已報銷支出,但因有關會計記賬憑證未審核未能及時入賬。公司持有天馬行空公司可轉債500份,每份1000元,國庫券300000元,均核對無誤。銀行存款日記賬余額789600元,經(jīng)和開戶行核對一致。賬簿憑證類:(1)本年度現(xiàn)金日記賬1本;(2)本年度銀行存款日記賬2本;(3)空白現(xiàn)金支票37張(AE101136號至AE101170號)(4)空白轉賬支票52張(BE200340號至BE200391號)、支票簿1本;(5)托收承付登記簿1本;(6)付款委托書1本;(7)信匯登記簿1本;(8)金庫暫存物品明細表1,與實物核對相符;(9)銀行對賬單(1-6月)6本。印章:(1)大唐盛世公司財務處轉論印章1枚;(2)大唐盛世公司財務處現(xiàn)金收論印章1枚;(3)大唐盛世公司財務處現(xiàn)金付訖印章1枚。要求:設計并完成出納工作交接書。(老師你的回復為什么總是“參考一下這個”,具體是哪個,我能看到的全是我的提問)
你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費用-工資4208,貸應付職工薪酬4208 第二筆,借管理費用-工資負數(shù)1208,貸應付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫分錄呢 管理費用更改為一片年度損溢調整
22萬的凈利潤分紅,需要交多少稅
老師,怎么刪除辦稅人
老師,我上月核算成本時,生產(chǎn)數(shù)量290,銷售數(shù)量也是290,核算成本時寫出29了,三月的賬還能改嗎?
匯算清繳的時候,2024年收到財政資金40萬元,但是只支付費用8萬,請問專項用途財政性資金納稅調整明細表中的“計入本年損益的金額”填多少呀?
銀行開戶許可證號是營業(yè)執(zhí)照那個號嗎
哪位大神老師在?請問下一下工商年報社保信息怎么填寫呀?
籌建期建廠房買的水管怎么做賬
請問紙質的增值稅專用發(fā)票,抵扣聯(lián)報銷人員丟失,請問此張專用發(fā)票要抵扣的話,應該怎樣處理
老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進去數(shù),我應該在哪張附表里哪個項目填報能過度過來數(shù)啊
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我是會計
做賬的話,按照您做賬日期。 比如15號給您的單據(jù),您20號做賬,那么日期寫20號