你好,一個季度書未退回可以確認(rèn)收入,調(diào)貨是代理商操作,生產(chǎn)企業(yè)不用賬務(wù)處理
耿老師好,我們是生產(chǎn)并銷售圖書,把書發(fā)給一級代理5元每本,銷售2000本,每本書成本2元,1.2021.1.2收代理金5萬代理金可以沖銷貨款,2.約定書將來可以退回給我們,也可以調(diào)到其他客戶手中,3.一級代理可以自由約定價格賣給下級比如10元,請問老師者屬于委托代銷嗎?怎么確認(rèn)收入分錄
老師好,圖書生產(chǎn)企業(yè),給省級代理發(fā)書銷售,收到代理金3萬確認(rèn)預(yù)收,但是約定最少一個季度如果賣不出去把書退回生產(chǎn)企業(yè) ,一級代理(省代)如果發(fā)展下級,定價權(quán)歸代理,生產(chǎn)企業(yè)不管,圖書生產(chǎn)企業(yè)與省代簽訂了銷售合同,且定價固定比如6元,如果其他代理需要調(diào)貨,企業(yè)有權(quán)要求代理商給其他企業(yè)調(diào),這種銷售什么時候確認(rèn)收入呢?
老師好,圖書生產(chǎn)企業(yè),給省級代理發(fā)書銷售,收到代理金3萬確認(rèn)預(yù)收,但是約定最少一個季度如果賣不出去把書退回生產(chǎn)企業(yè) ,一級代理(省代)如果發(fā)展下級,定價權(quán)歸代理,生產(chǎn)企業(yè)不管,圖書生產(chǎn)企業(yè)與省代簽訂了銷售合同,且定價固定比如6元,如果其他代理需要調(diào)貨,企業(yè)有權(quán)要求代理商給其他企業(yè)調(diào),這種銷售模式什么時候確認(rèn)收入呢?調(diào)貨怎么做分錄?
老師好,圖書生產(chǎn)企業(yè),給省級代理發(fā)書銷售,收到代理金3萬確認(rèn)預(yù)收,但是約定最少一個季度如果賣不出去把書退回生產(chǎn)企業(yè) ,一級代理(省代)如果發(fā)展下級,定價權(quán)歸代理,生產(chǎn)企業(yè)不管,圖書生產(chǎn)企業(yè)與省代簽訂了銷售合同,且定價固定比如6元,,這種銷售模式什么時候確認(rèn)收入呢?是什么時候退完貨確認(rèn)收入,還是按照附有銷售退回的條件確認(rèn)收入,合理估計呢
2、甲公司為增值稅一般納稅人,主要開展裝修和商品銷售業(yè)務(wù),適用的增值稅稅率分別為9%和13%,2020年12月發(fā)生如下相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)1日,甲公司與乙公司簽訂一項為期5個月的裝修合同,合同約定裝修價款為20萬元.增值稅稅額為0.9萬元.合同簽訂時收取合同價款10萬元。其余款項于服務(wù)期滿時一次收取。截至12月31日,甲公司履行合同實際發(fā)生勞務(wù)成本2萬元(均為裝修人員薪酬),估計還將發(fā)生勞務(wù)成本8萬元,履約進(jìn)度按時間的進(jìn)度能夠合理確定.(2)5日,采用托收承付結(jié)算方式向丙公司銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為1000萬元,增值稅稅額為130萬元.實際成本為800萬元.為客戶代墊運輸費5萬元(不考慮增值稅),全部款項已辦妥托收手續(xù)。(3)20日.丁公司因產(chǎn)品質(zhì)量問題退回M商品10件.該產(chǎn)品為上月采用現(xiàn)銷方式售出并已確認(rèn)收入,其單價為2.5萬元(不含增值稅)、成本為2萬元.甲公司已向丁公司開具了增值稅紅字發(fā)票,并簽發(fā)了一張面值為28.25萬元、期限為1個的銀行承兌匯票.退回的產(chǎn)品已入庫.要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,做出每小題相關(guān)分錄。(答案中的金額單位用
老師,殘保金怎么做賬,
郭老師,郭老師,請問一下我前面的時候其他應(yīng)收款沒有掛,后面的時候我做錯了,我直接就是借銀行存款貸其他應(yīng)收款出去了,但是其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),在去年的時候做的,那我在今年我現(xiàn)在要怎么辦呢?怎么把其他應(yīng)收款沖掉了?
老師,我購買車位或者租賃車位,都沒有發(fā)票,沒有發(fā)票能入賬嗎,我以后售賣車位或者租賃車位可以嗎,
申請留抵退稅需要滿足什么條件?
老師,我想問一下進(jìn)出口公司公司給他付商檢費,很行打款,我備注,商檢費,還是說備注代理費。再或者說是其他什么的備注字樣。能寫出來一下嗎?謝謝!
一般實體店鋪的軟裝,設(shè)計,柜子,硬裝,都加起來作長期待攤費用費用嗎,按租賃合同期限去攤銷
老師好,提供給銀行的利潤表,本年累計金額凈利潤和成本的金額填錯了不平,這怎么給銀行解釋阿,發(fā)的excel表。
新公司如何開通社保醫(yī)保
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)未交增值稅)借方,這筆稅費是不是就是公司的留抵退稅啊
請問拿傭金的員工,上個月沒有銷售傭金就沒有工資怎么報個稅?好象現(xiàn)在不能0申報
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意思什么時候退貨了,什么時候確認(rèn)收入吧,收入確認(rèn)的金額就是實際銷售金額,另外調(diào)貨是一個代理商應(yīng)收賬款的減少,另一個代理商應(yīng)收賬款的增加啊,要做賬務(wù)處理吧
什么時候退貨了,什么時候確認(rèn)收入吧,收入確認(rèn)的金額就是實際銷售金額
調(diào)貨調(diào)整代理商之間的應(yīng)收賬款
對,所以是不是做一個客戶發(fā)書一個客戶退書,收入也是重新確認(rèn),重新沖減
你好,可以這樣操作