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商貿(mào)公司,銷售100元的商品,開票給客戶95元,但是實際收到90現(xiàn)金,5元客戶作為促銷費開現(xiàn)代服務(wù)費的方式給專票,這個怎么做分錄,謝謝

2021-02-02 20:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-02 20:10

同學(xué),你好 借:銀行存款90 應(yīng)收賬款5 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借:管理費用 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)收賬款5

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快賬用戶4237 追問 2021-02-02 20:37

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-03 06:35

不客氣,滿意請5星好評,謝謝!

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同學(xué),你好 借:銀行存款90 應(yīng)收賬款5 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借:管理費用 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)收賬款5
2021-02-02
請問客戶錢是支付給代理還是你們? 你們開票給客戶還是代理?
2021-01-08
同學(xué)你好 是差額納稅的嗎
2021-01-03
你好同學(xué)這個錢當(dāng)成是銷售費用進(jìn)行處理
2021-05-21
你好,同學(xué)。 借 銀行存款 120032 貸 發(fā)出商品 營業(yè)收入 12677.08 借 銀行存款 110301.38 貸 主營業(yè)務(wù)收入 110301.38 本身是這樣處理的。 你這差額如果是客戶給的運費,那你支付運費是相關(guān)成本費用,你這差額也是確認(rèn)收入處理的
2020-08-20
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