你好,不是因?yàn)殇N售產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi),那就不應(yīng)當(dāng)通過銷售費(fèi)用核算才是的。
老師,你好,假如,我們進(jìn)項(xiàng)收到10000萬發(fā)票(貨物+運(yùn)費(fèi))13%.我們要開11000(貨物+運(yùn)費(fèi))我們可以分開嗎?開貨物9000,稅金13%,運(yùn)費(fèi)2000稅金9%,運(yùn)費(fèi)的銷項(xiàng)稅額,可以用銷售貨物進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?因?yàn)閷Ψ降匿N售貨物含了運(yùn)費(fèi)金額
老師第一項(xiàng)不是因?yàn)殇N售產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi),我做到了銷售費(fèi)用―運(yùn)費(fèi)可以不?
老師,之前做賬時,不小心將銷售商品產(chǎn)生的搬運(yùn)費(fèi)計入了庫存商品,現(xiàn)在可以紅沖,計入銷售費(fèi)用嗎?
老師,我有42000的運(yùn)費(fèi)可以不走銷售費(fèi)用嗎,我想入生產(chǎn)成本里
你好,老師,我們7月份收到銷售產(chǎn)品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,但是7月份銷售產(chǎn)品客戶還沒給我們確認(rèn)收入,那我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票運(yùn)輸費(fèi)要直接記入銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)嗎
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,12月利潤表上所得費(fèi)是300多萬,但報表附注上體現(xiàn) 的是100多萬是什么意思?為什么不一致呢?
你好,那就需要看單位的附注是如何做的,需要問做的人才知道不一致的原因的
12月利潤表上體現(xiàn)的數(shù)字是已經(jīng)交了的嗎?
你好,12月利潤表上體現(xiàn)的數(shù)字是計提的,而不是實(shí)際繳納的
不是每個季度都以預(yù)繳嗎?
你好,利潤表只會體現(xiàn)計提,繳納的需要通過資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)體現(xiàn)的 正常情況下是季度根據(jù)利潤預(yù)交
如果我12月報表附注不體現(xiàn)所得稅,1月在交在體現(xiàn)可以嗎?
還是企業(yè)所得說在5月匯算清繳時交?
你好,應(yīng)當(dāng)在報表附注體現(xiàn)所得稅計提,繳納情況才是的?