你好。 不是。應(yīng)記入其他應(yīng)付款。

1、計(jì)提工資 (1)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用/單位管理費(fèi)用/在建工程/加工物品等 ——工資福利費(fèi)用(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——基本工資 ——規(guī)范津貼補(bǔ)貼 ——改革性補(bǔ)貼 ——其他個(gè)人收入 (2)預(yù)算會(huì)計(jì) 不涉及預(yù)算會(huì)計(jì)處理。 3、發(fā)放工資 (1)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)數(shù)) ——基本工資 ——規(guī)范津貼補(bǔ)貼 ——改革性補(bǔ)貼 ——其他個(gè)人收入 貸:財(cái)政撥款收入——一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 零余額賬戶用款額度 銀行存款 (2)預(yù)算會(huì)計(jì) 借:事業(yè)支出——財(cái)政撥款支出(根據(jù)資金來(lái)源選擇)——一般公共預(yù)算財(cái)政撥款——相關(guān)功能科目——基本支出——工資福利支出——基本工資(實(shí)發(fā)數(shù)) ——津貼補(bǔ)貼 ——其他工資福利支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入——一般公共預(yù)算財(cái)政撥款——相關(guān)功能科目——基本支出——人員經(jīng)費(fèi) 事業(yè)預(yù)算收入——相關(guān)明細(xì)科。 老師,我想問(wèn)應(yīng)付職工薪酬的各明細(xì)科目的實(shí)發(fā)數(shù)是怎么得出來(lái)的,實(shí)發(fā)數(shù)總數(shù)很清晰,就是各個(gè)明細(xì)科目實(shí)發(fā)數(shù)怎么算的?
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的工會(huì)會(huì)計(jì),收付實(shí)現(xiàn)制,市工會(huì)下?lián)苻k公經(jīng)費(fèi),其中2萬(wàn)是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府,24000是給已建工會(huì)的村的經(jīng)費(fèi),上級(jí)要求鎮(zhèn)工會(huì)統(tǒng)一管理,那么這個(gè)24000應(yīng)該怎么入賬,是不是不能和2萬(wàn)一樣入賬
老師,我們是建筑公司,然后開(kāi)票100萬(wàn)是勞務(wù)款,但是我們不發(fā)工資,是由第三方專門(mén)民工工資專戶來(lái)對(duì)外發(fā)工資,開(kāi)票100萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)放了98萬(wàn),其中有2萬(wàn)的差額,有幾百是扣的銀行手續(xù)費(fèi),剩下的是退回給民工的工資。我的會(huì)計(jì)分錄是不是第一筆開(kāi)票:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) 第二筆:借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款,但是第三筆:這個(gè)應(yīng)收和應(yīng)付就不平了,怎么處理呢
三)資料:某省財(cái)政發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)通過(guò)財(cái)政專戶向有關(guān)教育單位撥付教育收費(fèi)共計(jì)125800元。(2)使用糧食風(fēng)險(xiǎn)基金對(duì)省級(jí)儲(chǔ)備糧油的利息費(fèi)用進(jìn)行補(bǔ)貼,從糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶撥付資金45000元。(3)通過(guò)財(cái)政直接支付方式,為所屬某市財(cái)政支付一筆政府性基金預(yù)算資金125200元,具體用于專項(xiàng)補(bǔ)助該市政府在城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)方面發(fā)生的專項(xiàng)采購(gòu)支出。(4)按照財(cái)政管理體制規(guī)定通過(guò)財(cái)政國(guó)庫(kù)向中央財(cái)政上解款項(xiàng)共計(jì)75300,元,具體為體制上解款項(xiàng)。(5)與所屬某市財(cái)政進(jìn)行年終結(jié)算,經(jīng)計(jì)算,應(yīng)給予所屬該市財(cái)政結(jié)算補(bǔ)助款項(xiàng)85500元。(6)年終發(fā)生公共財(cái)政超支,決定安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50000元。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。沒(méi)說(shuō)是事業(yè)單位還是什么,題目就這樣
還有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下!公司是做政府系統(tǒng)集成工程的!也單獨(dú)銷(xiāo)售設(shè)備!主要是做工程!會(huì)買(mǎi)許多不同類的產(chǎn)品來(lái)做這個(gè)工程!但是我們會(huì)不定時(shí)的開(kāi)票給對(duì)方客戶!但是發(fā)票一次性又不會(huì)按合同開(kāi)完金額!會(huì)只開(kāi)部分!基本上都是這種情況!那這個(gè)我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?謝謝!另外!領(lǐng)導(dǎo)要求我實(shí)際倉(cāng)庫(kù)的余額要和賬面上相符!我怎么才能相符??!開(kāi)票當(dāng)月我可能只開(kāi)了10萬(wàn)!工程合同總價(jià)為50萬(wàn)!但是他這個(gè)工程的材料可能都領(lǐng)完了!我月底怎么去做賬務(wù)處理!才能和倉(cāng)庫(kù)一樣呢?
在稅務(wù)后臺(tái),在哪里看自己扣了多少社保
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們有勞務(wù)派遣的資質(zhì)請(qǐng)問(wèn)一下怎樣才叫勞務(wù)派遣公司呢?是我們有員工,派遣到其他單位工作,我們申報(bào)工資。發(fā)放工資?還是什么啊
老師 公司進(jìn)來(lái)工程款收入50萬(wàn) 老板要提出來(lái)現(xiàn)金用 這個(gè)合不合規(guī) 怎么做才能合規(guī)
老師好,我公司最近談了個(gè)工程,中標(biāo)了,然后工程外包了,那我這邊的賬咋做?謝謝
老師,更改法人提示這個(gè)
老師,您好!我們公司是廠房租賃公司,公司清算完了要分立給各位股東的新公司,會(huì)涉及到哪些稅款呢
老師,我申報(bào)10月個(gè)稅時(shí),給一個(gè)員工發(fā)了3萬(wàn)的工資,我做人員的信息采集時(shí),可以把入職月份勾選到1月嘛,會(huì)有不良影響嗎
一張發(fā)票,公司對(duì)公支付一部分,員工報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)一部分,我如何做分錄?
老師,10月結(jié)轉(zhuǎn)憑證的本年利潤(rùn)是900,9月累計(jì)是6000,為啥10月利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額會(huì)多出幾萬(wàn)呢
老師,殘疾人保障金是按年度申報(bào)還是?


那是借:銀行存款,貸其他應(yīng)付款么
你好。 是的。祝學(xué)習(xí)順利。