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老師好 請問計提工資因為工資單出來的不是很及時 (教練需要錄學(xué)時,一般要月初十幾號工資單才可以出來)可以先預(yù)估一個數(shù)計提工資嗎 然后下月再紅沖再重新計提 這樣行得通嗎?這樣做對嗎?

2021-02-01 19:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-01 19:26

你好,可以這么做的。

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快賬用戶6417 追問 2021-02-01 19:27

每月都如此也可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-01 19:34

你好,可以這么做的。

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快賬用戶6417 追問 2021-02-01 19:38

老師 計提的分錄和紅沖的分錄應(yīng)該怎么做啊

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齊紅老師 解答 2021-02-01 19:41

借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬, 借管理費用,工資負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)。

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快賬用戶6417 追問 2021-02-01 19:43

老師我們帳套沒有應(yīng)付職工薪酬科目只有應(yīng)付工資科目

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齊紅老師 解答 2021-02-01 19:45

你好,那就用應(yīng)付工資,這個早就不用了。

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快賬用戶6417 追問 2021-02-01 19:45

可以加應(yīng)付職工薪酬科目嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-01 19:47

增加不了你選擇準(zhǔn)則,做賬不要選擇制度。

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快賬用戶6417 追問 2021-02-01 19:48

什么意思 老師

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齊紅老師 解答 2021-02-01 19:50

你沒有的科目不要去增加。

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齊紅老師 解答 2021-02-01 19:50

增加之后你的財務(wù)報表也沒有這個科目。

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快賬用戶6417 追問 2021-02-01 19:51

那就用應(yīng)付工資科目 對吧

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齊紅老師 解答 2021-02-01 19:52

是的 還是繼續(xù)用你的應(yīng)付工資來做。

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快賬用戶6417 追問 2021-02-01 19:52

一樣性質(zhì)的吧 老師

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齊紅老師 解答 2021-02-01 19:53

你好是的,只不過是你們使用的記賬準(zhǔn)則很老了,都不用了。

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快賬用戶6417 追問 2021-02-01 19:53

好的 老師 謝謝哈

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齊紅老師 解答 2021-02-01 19:54

不用客氣,工作愉快。

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你好,可以這么做的。
2021-02-01
你好,可以這樣處理的
2021-03-25
同學(xué)你好!本月的工資為什么在下月25號才知道呢?
2021-12-17
可以的,可以這么做的。
2024-05-17
同學(xué)你好 這個可以的 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-06-04
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