借:制造費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:現(xiàn)金
4月份的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),怎么提現(xiàn)在利潤(rùn)表上
老師,請(qǐng)問(wèn)做賬前準(zhǔn)備的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票包括哪些?是本月收到的所有增值稅專(zhuān)票,還是用于抵扣的所有進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(上月未勾選的)
老師,A公司公戶(hù)給小明發(fā)工資,然后又和個(gè)體工商戶(hù)B公司(小明是法人)有業(yè)務(wù)往來(lái),這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?就是A還往B轉(zhuǎn)錢(qián)
請(qǐng)問(wèn)物業(yè)費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用
工商年報(bào)里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是就是2024年1-12月?tīng)I(yíng)業(yè)總收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、數(shù)據(jù)?然后企業(yè)自我承諾必須要下載和簽字嗎?不下載,不簽直接保存可以嗎?
老師,企業(yè)變更名稱(chēng),做為財(cái)務(wù)要關(guān)注哪些方面,請(qǐng)賜教,謝謝!
2022年度是每個(gè)季度45萬(wàn)的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個(gè)單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動(dòng)合同,我申請(qǐng)了勞動(dòng)仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬(wàn)5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話(huà)說(shuō)給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話(huà),他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個(gè)人自建房,房屋出租,租客要求開(kāi)專(zhuān)票,要帶什么資料去開(kāi)票,稅率多少
老師你好,我們是個(gè)體戶(hù)建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬(wàn),這個(gè)付款時(shí)用途寫(xiě)什么合適?
嗯,那稅率是按13%吧,剛剛有老師跟我說(shuō)普通發(fā)票不在稅的考慮范圍內(nèi)。。。
購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),按9%稅率確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額,即使是普通發(fā)票也可按9% 辦公用品,取得專(zhuān)票才可以抵扣
意思是普通發(fā)票直接按含稅價(jià)做分錄即可,不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額是吧
是的,辦公用品的普票發(fā)票直接按含稅價(jià)做分錄即可,不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額