不用轉(zhuǎn)回,你這個(gè)開紅字發(fā)票,對(duì)應(yīng)沖這個(gè)月開藍(lán)字發(fā)票,銷項(xiàng)稅額,
這個(gè)月有一張上個(gè)月已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣過的發(fā)票紅沖了,發(fā)票不是全部紅沖,只是其中一個(gè)產(chǎn)品紅沖了,那我這個(gè)月填的時(shí)候是不是那個(gè)紅沖的要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這月沖紅的專票,上個(gè)月抵扣我們的進(jìn)項(xiàng)稅額8000多,這個(gè)月做負(fù)數(shù)后,也只抵回了1000多塊,那么這剩余的負(fù)數(shù)增值稅下個(gè)月還能在賬上抵扣嗎?現(xiàn)在銷項(xiàng)增值稅在借方有7000多。這個(gè)月要如何做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?
上個(gè)月開了正數(shù)發(fā)票這個(gè)月都沖紅了,上個(gè)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅還能轉(zhuǎn)回嗎
上月來的專票,這月紅沖了,又正確的開出了,這個(gè)稅紅沖的會(huì)退回來已經(jīng)抵扣的稅嗎
請(qǐng)問老師上月開錯(cuò)一張發(fā)票,金額正常數(shù)量錯(cuò)了,上月已抵扣,這個(gè)月如果沖紅重新開,進(jìn)項(xiàng)稅額需要做轉(zhuǎn)出處理嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,三年前我們還是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在升級(jí)成為一般納稅人了,那紅字發(fā)票要怎么開呀?
老師,請(qǐng)問快遞發(fā)走的國(guó)外的貨物需要開發(fā)票,一般納稅人,我們是開專票,還是開普票?
老師,我們公司出租的房產(chǎn)稅費(fèi)由承租公司每月支付,我們?cè)趺撮_票?項(xiàng)目名稱寫什么合理?
老師好,1,小規(guī)模納稅人,本季度專票,普票加起來是35萬多,超過30萬了,普票也要增值稅嗎?2因?yàn)橛袖N貨退回,上季度有10萬的貨退回了,開了紅字發(fā)票紅沖了,請(qǐng)問老師,增值稅納稅申報(bào)表納稅申報(bào)時(shí)小于30萬了,這種情況是不是還可以按優(yōu)惠政策增值稅專票需要交稅,普票就不需要交稅了。
老師 股東打進(jìn)來的款項(xiàng)備注投資款 必須要入實(shí)收資本嗎
公司購車在增值稅申報(bào)表怎么勾選申報(bào)。
就是我們公司有兩個(gè)股東,注冊(cè)資本原來是100萬,兩個(gè)股東都已經(jīng)投滿100萬了,但是現(xiàn)在減資到了50萬。那我的投資款就多了50萬嘛。這樣的話我要怎么做這多出來的50萬的賬呢?
一般項(xiàng)目:人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:建設(shè)工程設(shè)計(jì);建設(shè)工程施工;住宅室內(nèi)裝飾裝修。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))以上是營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍,沒有任何資質(zhì),能開“建筑服務(wù).安裝工程”的發(fā)票嗎?
老師 小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人開具的普通發(fā)票嗎
老師,經(jīng)營(yíng)范圍是水果種植、銷售;農(nóng)業(yè)觀光休閑服務(wù)。那可以免哪些稅呢
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅呢?紅字怎么申報(bào)?
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的話,填寫了紅字信息表的次曰,填寫在附表二的第20欄
打錯(cuò)字了,這個(gè)是次月申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,