你好? ? 你就按上限來稅前扣除。 比如你繳納了100元? ? 上限是只能扣除 80元。 你就按80元先扣除??
目前在做10月的賬。10月初發(fā)放9月工資時(shí),扣除了公積金個(gè)人部分。但是10月初有員工離職。之前的做法,都是發(fā)放工資時(shí),扣除下個(gè)月的公積金個(gè)人部分。這個(gè)10月初發(fā)放9月工資時(shí),扣除的10月的公積金個(gè)人部分。但是10月公積金減員是10.15號做的。10.30號做的公積金扣款。那時(shí)工資表,還是按原人數(shù)來做的公積金。導(dǎo)致現(xiàn)在我的代扣,多扣了。并且自然人稅務(wù)系統(tǒng),也多填了。那這個(gè)該怎樣調(diào)整呢?是不是說可以理解9月工資表,扣的就是9月的公積金個(gè)人部分。
做個(gè)所得稅時(shí),上月職工有補(bǔ)扣幾個(gè)月的住房公積金,本月申報(bào)時(shí),住房公積金的本月加上補(bǔ)扣的幾月,超了上限,應(yīng)該在錄自然人扣繳系統(tǒng)時(shí)怎樣處理?
某居民個(gè)人2021年每月取得工資收入25000元,每月繳納社保費(fèi)用和住房公積金3000元,該居民個(gè)人作為獨(dú)生子獨(dú)立贍養(yǎng)自己60周歲以上的父母,全年均享受住房貸款利息專項(xiàng)附加扣除,請計(jì)算該居民個(gè)人的工資薪金扣繳義務(wù)人2021年1月、2月、3.月預(yù)扣預(yù)繳的稅款金額。(對上述專項(xiàng)附加扣除該個(gè)人選擇在任職單位預(yù)扣預(yù)繳其稅款時(shí)扣除)
我在給本月新增員工進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,他是本月入職本月發(fā)工資,工資數(shù)大幾千,員工想在本月開始繳納個(gè)稅,但是在個(gè)稅扣繳端上操作的時(shí)候,系統(tǒng)自動累計(jì)了十一個(gè)月的累積扣除費(fèi)用11*5000=55000,這樣他就無法交稅了,怎么處理可以避開這個(gè)累積的扣除數(shù),按照本月的實(shí)際工資減五千等進(jìn)行扣稅?
老師 請問員工補(bǔ)繳之前月份的公積金 在當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)超過了公積金的上限 補(bǔ)繳的部分在申報(bào)個(gè)稅時(shí)不能全部扣除 應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè)稅啊
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
老師,12366咨詢是不是有要把多出的部分加到本期收入里面?
住房公積金和其他的都是這樣處理嗎?
未休假補(bǔ)貼是放在本期收入一起計(jì)算嗎?
?你好? ? ?是的。 到時(shí)多的? 有規(guī)定是說的要計(jì)入工資里面去報(bào)的?
一般實(shí)操也是需要這樣做的是嗎?
?你好 是的。 實(shí)際中你超過了 國家規(guī)定的比例就得調(diào)增 的?
除了住房公積金,其他的呢?比如醫(yī)保,養(yǎng)老
?你好? ? ?其他的話? 社保這些也是一樣的。 你只能按國家規(guī)定的個(gè)人承擔(dān)比例 來 稅前扣除的? ?你是報(bào)個(gè)稅的嘛??
老師,未休假補(bǔ)貼是放在本期收入一起計(jì)算嗎?
?你好? ? ?是的這個(gè)會涉及個(gè)稅的?