您好 請問后面1000還會給客戶么 現(xiàn)在客戶暫時促不消費(fèi)吧
1、你好老師食堂經(jīng)營,業(yè)務(wù)經(jīng)辦員講單位客一下子打款,然后開發(fā)票,請問會計做賬要附發(fā)放餐卷的紀(jì)錄嗎? 2、比如說客戶先付了3000元,然后只領(lǐng)了餐飲券2000元,這怎么做賬啊,客戶要求把發(fā)票全開了?
1、你好老師食堂經(jīng)營,業(yè)務(wù)經(jīng)辦員講單位客一下子打款,然后開發(fā)票,請問會計做賬要附發(fā)放餐卷的紀(jì)錄嗎? 2、比如說客戶先付了3000元,然后只領(lǐng)了餐飲券2000元,客戶要求把發(fā)票全開了?發(fā)票能全開嗎,這怎么做賬???
客戶付款3000元(食堂餐飲票),但是只領(lǐng)了2000元餐票,要求開3000元發(fā)票,如何做
客戶付款3000元(食堂餐飲票),但是只領(lǐng)了2000元餐票,要求開3000元發(fā)票,如何做賬?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
客戶以后還要領(lǐng)餐票?
那暫時還沒有開始消費(fèi) 對吧
是的,能開發(fā)票嗎?
相當(dāng)于預(yù)付款 沒有消費(fèi) 暫時不應(yīng)該開具發(fā)票確認(rèn)收入 應(yīng)該做預(yù)收賬款
客戶要求開發(fā)票?
那實(shí)在要求開具的話 開具后 也不應(yīng)該確認(rèn)收入
老師,請問會計分錄怎么做呢?
借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 后期消費(fèi)的時候 借 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 領(lǐng)用的餐票做備查賬簿
如果第一季度納稅申報增值稅,怎么申報???
增值稅只能根據(jù)開票申報 企業(yè)所得稅根據(jù)確認(rèn)的收入申報