你好,根據(jù)你的描述,是在借方的
利潤(rùn)分配期末余額是負(fù)數(shù),那他的期末余額是在貸方還是借方?
關(guān)于利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目,下列說(shuō)法中不正確的是A期末余額一定在借方B期末余額在借方表示未彌補(bǔ)虧損的數(shù)額C期末余額可能在借方,也可能在貸方D期末余額在貸方表示未分配利潤(rùn)的數(shù)額。
利潤(rùn)分配借:7807.5+23422.5+31230貸7807.5+7807.5+23422.5這個(gè)期末余額在借方還是貸方,期末余額是多少
老師,余額表里本年利潤(rùn)在期末數(shù)在貸方,利潤(rùn)分配期末數(shù)在借方,是什么意思,如何解讀
科目余額表本年利潤(rùn)的期末貸方余額是利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的余額嗎,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末數(shù)是科目余額表本年利潤(rùn)+利潤(rùn)分配期末貸方余額嗎
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?