您好 按您說(shuō)的這樣賬務(wù)處理正確的
老師,比如我之前預(yù)付給供應(yīng)商2萬(wàn)了,我是借預(yù)付,貸銀存,現(xiàn)在我收到10萬(wàn)的發(fā)票了,我借成本,貸預(yù)付10萬(wàn),這樣子體現(xiàn)我欠供應(yīng)商的8萬(wàn)可以嗎,等到我下次付余款時(shí),借預(yù)付8萬(wàn),貸銀存,合理嗎,
加油費(fèi)付款時(shí)借預(yù)付貸銀存2萬(wàn),收發(fā)票借費(fèi)用貸預(yù)付1萬(wàn),但我把這兩筆分錄都做到應(yīng)付了,余額剩下1萬(wàn)是把剩1萬(wàn)的余額調(diào)借預(yù)付1萬(wàn)貸應(yīng)付1萬(wàn)?
上個(gè)月預(yù)付供應(yīng)商的定金做的預(yù)付賬款10萬(wàn),這個(gè)月發(fā)票開(kāi)開(kāi)了,尾款也付了,我上個(gè)月做的是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,這個(gè)月做借庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸預(yù)付賬款10萬(wàn),銀行存款(剩余貨款)對(duì)嗎
老師同學(xué)我想請(qǐng)教一下:供應(yīng)商應(yīng)付賬款直接沖預(yù)付款,少的零頭怎么做賬?我的是預(yù)付貨款時(shí):預(yù)付賬款 10.3萬(wàn)貸:銀行存款10.3萬(wàn) 入庫(kù):沖預(yù)付款 借:庫(kù)存商品10.3萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款10.3萬(wàn),真正支付有折扣少了零頭的3000元的,我要根這做的憑證倒沖還是直接紅沖付的款改為: 借:預(yù)付賬款10.3萬(wàn) 貸:銀行存款10萬(wàn) 財(cái)務(wù)費(fèi)用3萬(wàn)?這樣可以嗎?還是直接沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本好些?
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
好的,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快