你的退稅率是多少男同學?
某生產(chǎn)型出口企業(yè)適用增值稅免抵退稅辦法,征稅率為 13%,出口退稅 率為 10%。2019 年 3 月增值稅期末留抵稅額為 10 萬元,4—8 月符合留抵退稅 條件。9 月國內采購原料進項稅額 160 萬元,內銷貨物銷項稅額 60 萬元,外銷 貨物銷售額 120 萬元,按計劃分配率計算的進料加工出口貨物耗用的保稅進口 料件金額為 50 萬元,上期留抵稅額 28 萬元。假設該企業(yè) 2019 年 4—9 月的進 項構成比例是 90%。2019 年 10 月該企業(yè)申報免抵退稅又申請辦理留抵退稅,允 第 3 頁 共 23 頁 許退還增量留抵稅額為:
某生產(chǎn)型出口企業(yè)適用增值稅免抵退稅辦法,征稅率為13%,出口退稅率為10%。2019年3月增值稅期末留抵稅額為10萬元,4-8月符合留抵退稅條件。9月國內采購原料進項稅額160萬元,內銷貨物銷項稅額60萬元,外銷貨物銷售額120萬元,按計劃分配率計算的進料加工出口貨物耗用的保稅進口料件金額為50萬元,上期留抵稅額28萬元。假設該企業(yè)2019年4-9月的進項構成比例是90%。2019年10月該企業(yè)申報免抵退稅又申請辦理留抵退稅,允許退還增量留抵稅額為?
我司上月期末留底稅1200,本月銷項120萬,進項133萬,出口金額90萬,怎樣計算這個月能退多少稅?
公司是出口和內銷都有的制造業(yè),本月銷項大于進項,期末留抵金額變貸方10萬了,要交增值稅,那我出口退稅申報時,期末留抵金額填0還是-10萬
出口退稅,我們退稅額是2萬 我們進項是5萬 銷項是8萬 上個月還剩下留底有50萬,這個月申報退稅退的是留底么?
工商年報中的納稅總額 是按我賬面上的上一年度實際已交的稅金填寫嗎
有沒有軟件或者公式,根據(jù)實發(fā)工資,自動測算個稅,倒推出申報收入
老師像員工短途出差吃飯,沒票,只有付款記錄,寫個報銷單可以入稅務帳嗎,還是需要什么正測支持
老師,2024.5月份計提時,貸:應交稅費—城建稅/地方教育費金額寫錯,分別為多0.01和少0.01; 12月份調整的時候調錯了,在營業(yè)稅金及附加—教育附加和地方教育費附近上分別多加了0.01,應交稅費的也是一樣,這樣2025年該如何調整回來
股權轉讓涉及的稅費有哪些?賬務處理有哪些?謝謝
老師,公司雇了三個臨時工幫忙做業(yè)務,但他們不愿意去開勞務發(fā)票,請問還有其他解決方式嗎
東莞的,個人持有的辦公室出租3000元開發(fā)票要交哪些稅?合計所有的稅加起來多少錢
老師,入駐保證金是什么?有發(fā)票嗎
注冊資本減資個人的股東需要交個稅么?稅率多少?以什么為依據(jù)?
你好,以物抵債需要交哪些稅費
退稅率是多少,打錯字了,不好意思
生產(chǎn)制造企業(yè),13%
90×13%=11.7萬 你可以退稅11.7萬,留抵和進項大于可以退的,所以按11.7退
我要如何管控才能讓公司獲得最大限度的退稅呢?
首先你要了解這個退稅的金額,就是用你可以抵扣的進項合理外銷退稅率計算的,這個金額按照小的來退。那么你可以考慮讓你這個外銷這邊的進項就是按照外銷退稅率差不多的金額來計算,另外的這一部分,把它放到你的內銷里面去抵扣。
外銷不是免稅么?
我們公司只有內銷和出口2種業(yè)務
外銷就是免稅呀,但是你可以抵扣的進項這一部分可以退稅啊,就比方說你外銷對應的這個進項特別多的話,你也不能抵,不能退,就相當于是浪費了。